你好,這個具體的是什么業務的是收入嗎?
老師,應收款沒有收到,但是雙方已確定賬款,借應收賬款,貸主營業務收入,收到款項,借銀行存款,貸應收賬款是不
老師,我按您說的修改憑證,其他應付款上還有余額,給對方開發票,分錄:借:其他應收款款,貸:主營業務收入,銀行收到款,借:銀行存款,貸:其他應收款,公戶轉給這個業務員,借:其他應收款,貸:銀行存款
總公司撥付備用金給項目 項目財務 借:銀行存款 貸:其他應付款——公司撥付** 發生費用 借:工程施工——直接/間接——* 貸:銀行存款 總公司 借:其他應收款——某項目 貸:銀行存款 借:工程施工——直接/間接——* 貸:其他應收款——某項目 項目收到甲方撥款 借:應收賬款—— 貸:主營業務收入 應交稅費 公司 借:應收賬款—— 貸:主營業務收入 應交稅費
去年記賬公司做的賬,對公收款,借銀行存款,貸其他應收款 對公支付,借其他應收款,貸銀行存款 老師,請問下收到貨了借銀行存款 貸主營業收入嘛 記賬公司收付款,借貸其他應收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是這樣做賬的
收到客戶的款項,記賬公司是借銀行存款,貸其他應收款或者借銀行存款,貸應收賬款 一年的賬分錄里面都沒有主營業收入 請問下老師,需不需要確認收入的 借:其他應收款 貸:主營業務收入 但是應該放在應收賬款里,不放在其他應收款
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
主營業收入,銷售貨物
那就應該借銀行存款,貸預收賬款或者是應收賬款。
確認收入,借應收賬款或者是預收賬款, 貸主營業務收入, 應交稅費
不開票收款情況下,記賬公司里面就只做了一個借銀行存款,貸其他應收款,不開票收入
你好,那你現在借借貸應收款貸主營業務收入,應交稅費,不管都需要做收入,都應該做到應收賬款里面,之前做錯了可以不用調整的。
今年自己做,是有確認收入的,昨天去年的賬記賬公司拿過來了,我看了跟我做的不一樣,有疑問,所以問下你們,我需不需要跟他們一樣做賬還是按我的來
你好,接著之前再來做。
之前做錯的,你給他紅沖了之后沒有余額了,就別用他的科目了,以后按照正確的來。
嗯,去年的賬,轉賬給另外一家公司10萬,他計入應付賬款,余額外借方,今年又轉賬了,我計入的其他應收款,請問去年的賬我需要調整科目嗎? 轉賬金額是不會還的,因為它也是屬于我公司的
同一個客戶,你先用一個往來科目,你把它做平了之后,你再按照正確的來,這個支付的是什么業務的。
你說的用往來科目做平是怎么做 就相當于借款一樣,有借無還
借應付帳款 貸銀行存款 支付的啥業務
沒有業務往來,它也是屬于我公司的,它賬上沒錢周轉,就轉款給他了,今年做賬是借款,借其他應收款,貸銀行存款,去年做的是借應付賬款貸銀行存款
以后還錢回來再沖 正確的就是其他應收款
去年做的賬繼續讓他掛著還是調整科目,借其他應收款,貸應付賬款
他的應付賬款余額在借方
你好 可以的 可以調整的
8萬調整到了其他應收款,那他的余額是在借方還是貸方
你好,其他的在應付賬款借方發生額。
應付賬款借方余額的
我的意思是他的應付賬款8萬余額在借方表示應收未收,現調整科目 借其他應收款8萬,貸應付賬款8萬 最后這8萬余額是在借方還是貸方
應付賬款沒有余額了,最后都是在其他應收款里面。