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老師,我按您說的修改憑證,其他應付款上還有余額,給對方開發票,分錄:借:其他應收款款,貸:主營業務收入,銀行收到款,借:銀行存款,貸:其他應收款,公戶轉給這個業務員,借:其他應收款,貸:銀行存款

2022-03-31 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-31 11:52

您好同學,這個憑證這樣做是可以的。

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快賬用戶3839 追問 2022-03-31 11:53

老師,是這樣的,業務員用我公司開發票,然后公戶收到款,又從公戶轉給業務員,這個賬我做不平

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齊紅老師 解答 2022-03-31 11:55

因為按說業務員他收到你的錢,你給他申報個稅工資,或者是他在給你提供發票,你才能做平了。

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快賬用戶3839 追問 2022-03-31 13:44

是這樣的,公司開出發票1萬,公戶收回1萬,然后轉給業務員1萬,所以賬怎么做平

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齊紅老師 解答 2022-03-31 13:45

給這個業務員申報工資,然后呢, 借管理費用,職工工資 貸,應付職工薪酬,職工工資 借應付職工薪酬,職工工資 貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-03-31 13:46

借銀行存款 貸主營業務收入、應交稅費應交增值稅銷項稅額。

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快賬用戶3839 追問 2022-03-31 13:54

這個業務員不在本公司申報個稅,他是用我公司代開了一次發票,所以,公戶收到款,又全額轉給這個人了,

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齊紅老師 解答 2022-03-31 13:58

那他轉給你,你公司轉給這個人前的時候,這個人得給你發票,要么給他申報個稅工資,要么他給你發票,只有這兩個辦法。

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您好同學,這個憑證這樣做是可以的。
2022-03-31
您好,對方還我公司錢 貸:其他應收款 2. 2. 我借錢給對方,借:其他應付款
2024-12-19
可以的,可以這么做的。
2022-05-12
借款貸了其他應付款,還款時,就要借其他應付款了,沖平該往來
2021-01-14
同學,你好 是可以的
2024-06-07
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