您好,沒錯(cuò)就是這么做賬的
上月一筆收入未開票,做成了借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這月補(bǔ)開票時(shí),貸:其他應(yīng)收款(紅字)貸:其他應(yīng)付款;借:其他應(yīng)付款,貸:營業(yè)收入 對(duì)嗎?
老師每次公戶給老板銀行轉(zhuǎn)錢用途為什么是還款呢?而且做賬時(shí)收到的銀行賬是摘要寫借款,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款。 付出錢時(shí)摘要寫還款 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
收到錢時(shí),借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入支出時(shí)借其他業(yè)務(wù)收入貸銀行存款對(duì)嗎
收到錢時(shí)做的是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入,退錢時(shí)做的是借其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入貸銀行存款對(duì)嗎
老師,公司借錢的時(shí)候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 還錢的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 嗎?
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師好,我做了整個(gè)月的認(rèn)證,但是進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣完,現(xiàn)在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個(gè)沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)憑證刪除了,憑證號(hào)是空缺的,比如12號(hào)刪了,就出現(xiàn)11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購買的設(shè)備,每個(gè)月的發(fā)票按照付款金額開具,怎么做賬務(wù)處理?
老師 我的這種要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費(fèi)項(xiàng)目怎么采集
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里數(shù)據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債+所有者權(quán)益不平衡怎么調(diào)呀?
老師你好,2025年第一季度利潤表里的本期數(shù)是取財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)。那上期金額數(shù)是取2024年12月利潤表里的累計(jì)嗎?
生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅能從公賬報(bào)銷稅款嗎?
你好老師,購買別的公司破產(chǎn)的土地跟房產(chǎn),對(duì)方開了發(fā)票還有交的契稅印花怎么做賬
所有收入科目對(duì)沖也是走借方是嗎
對(duì)借方或者貸方負(fù)數(shù)也行
這個(gè)余額表的支出是19160收入是17008,我怎么都對(duì)不上支出,我也是按上面做的
不知道你說的對(duì)不上是什么意思?
支出就那幾筆,我自己挑出來加著算的和余額表的支出總合計(jì)不一樣,收入是一樣的
那肯定你計(jì)算的不正確
計(jì)算的正確,我把憑證都找出來了,我覺得余額表的問題,退錢的就2張憑證
余額表那有可能是公式問題
老師能幫看看嗎
余額表如果是自動(dòng)生成的,公式看不出來
那怎么知道哪里錯(cuò)
其他業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù) 做憑證再試試
這個(gè)分錄能寫成貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸銀行存款??
這個(gè)分錄能寫成貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸銀行存款??
對(duì),有可能是這個(gè)問題 你試試