您好,同學,沒問題的,只要年報沒問題即可
公司前3季利潤總額正數,預繳了企業所得稅,第四季度負數,導致整年利潤總額負數,工商年報的時候企業所得稅怎么寫
如果匯算清繳的年度納稅申報表的利潤總額跟預繳的企業所得稅報表的利潤總額不一樣,需要更正第四季度的預繳的企業所得稅報表嗎?還是直接報就可以了?
填企業所得稅預繳報表的時候,因為沒有收入,所以收入成本利潤總額就都沒有填寫,但是有涉及到一些費用,利潤總額應該是負數,那匯算清繳的時侯,需要把第四季度的企業所得稅報表更正嗎?
老師,12月預繳所得稅 填寫所得稅表的時候 利潤總額寫零但是利潤表有利潤總額不為零 可以么?(我們有加計扣除,預繳的時候用填寫么,還是匯算清繳的時候在填?)
老師,請問企業所得稅匯算清繳的時候,第四季度季報,利潤總額為正,但是我申報所得稅預繳表的時候填寫的利潤總額為0,有什么風險么?
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
請問錄入做賬軟件里的資產模塊資產卡片,累計折舊和固定資產要加明細嗎?比如固定資產電腦1/2/3,累計折舊電腦1/2/3,還是所有的機器設備,電子產品都用貸方累計折舊一個科目就可以
期初現金余額1408.25元,本期發生0.35元的利息收入,根據以上編制現金流量表
老師,請問下就是有個公司她是2024年11月成立的,但是稅務登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報嘛?還是從做稅務登記開始申報
24年用了以前年度損益科目,要調整23年所得稅匯算清繳報表嗎?
老師,我公司是勞務公司,一直開的是差額征稅的發票,我業務的20%外包了,這外包部分的業務對應的收入可以開差額發票嗎?
股東分紅需要報什么稅
分公司做所得稅匯算的時候,股東信息寫什么,寫總公司的嗎
老師,現在還可以更正申報1月份的個稅嗎?步驟是咋樣的?我好像沒找到更正申報這個選項
其他公司向我們公司借種苗,年后再還苗給我們,跨市移交。稅務上有什么需要注意的,可以不產生費用嗎?
好的 謝謝老師
不客氣,請對我的回答做出評價,謝謝
1季度財務報表并沒有計提所得稅,匯算清繳的時候又得繳納所得稅,賬務處理怎么辦? 2匯算清繳的年報 所得稅費用要不要填寫呢?
用以前年度損益調整科目嗎
我們是小企業會計準則沒有這個科目
我就是想問 匯算清繳交了所得稅,年報是否用體現?關鍵是12月份我也沒有計提 沒有預繳所得稅
匯算清繳交了所得稅,年報不用體現
我們是小企業會計準則,12月份沒有計提所得稅,那么在本月進行以下賬務處理: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 還是直接 借:所得稅費用 貸:銀行存款?
你好; 借:利潤分配-未分配利潤 貸 應交稅費-應交企業所得稅 ; 借應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
也就是 2022年的年報,利潤表中的所得稅費用不用填寫,等到繳納稅款的本月 補計提即可?
你好 是的; 補做計提分錄的。