可以的,可以這么做的。
我公司正在申請(qǐng)注銷,經(jīng)查漏報(bào)19年4-6月財(cái)務(wù)報(bào)表,后去大廳補(bǔ)報(bào),在大廳申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后,系統(tǒng)提示金額有誤,無(wú)法保存。經(jīng)查,是因?yàn)樵撃暄a(bǔ)繳了18年的稅款,當(dāng)時(shí)的補(bǔ)繳分錄是借 未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi),借 應(yīng)交稅費(fèi) 營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款(小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡(jiǎn)單,所以有未走以前年度損益調(diào)整科目),利潤(rùn)表計(jì)算統(tǒng)計(jì)了補(bǔ)繳部分。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表,不會(huì)影響后面的財(cái)報(bào)?可以直接把補(bǔ)繳部分從利潤(rùn)表里剔出來(lái)嗎?請(qǐng)各位老師指點(diǎn)
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬(wàn)的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問(wèn)題1:我2022年還沒(méi)有結(jié)賬,用未來(lái)適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問(wèn)題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬(wàn),如果調(diào)整完這23萬(wàn),應(yīng)該是盈利16萬(wàn),那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬(wàn)的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬(wàn),就算去掉這23萬(wàn)的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師您好,現(xiàn)在翻22的賬本做匯算清繳,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備,發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)做賬分錄做錯(cuò),比如社保單位部分,它少計(jì)入了,我可以在23年直接相同負(fù)數(shù)分錄然后再錄入正確分錄嗎?因?yàn)樯婕皳p益,可以不通過(guò)利潤(rùn)分配調(diào)整,按正常入賬不
提問(wèn)# 一、稽查補(bǔ)查稅,其中補(bǔ)繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問(wèn)題1:企業(yè)會(huì)計(jì)入賬借:營(yíng)業(yè)外支出~滯納金 10萬(wàn)元,貸:銀行存款 10萬(wàn)元。 同時(shí),這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出~滯納金科目這個(gè)可以直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)嗎?還是說(shuō)掛在營(yíng)業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問(wèn)題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過(guò)三年了,確定余額收不回來(lái)了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接可以經(jīng)過(guò)以前年度損益科目過(guò)度,沖減未分配利潤(rùn)嗎?還是只能掛在營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目,等匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來(lái),又沒(méi)有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會(huì)計(jì)分錄和對(duì)企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細(xì)解答一下,謝謝。
老師你好,關(guān)于稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)遞減稅額的業(yè)務(wù),我在紙上下了,2019年發(fā)生的時(shí)候會(huì)計(jì)記錯(cuò)賬了,實(shí)際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會(huì)計(jì)更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題后,我想在2023.12月把這個(gè)錯(cuò)誤更正過(guò)來(lái),否則營(yíng)業(yè)收入就是負(fù)數(shù),那需要怎么更正啊?本來(lái)應(yīng)該用費(fèi)用科目的,用的收入,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年不能用以前年度損益調(diào)整,那我怎么更正呢
單獨(dú)用于項(xiàng)目上接待的煙酒費(fèi)用,可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
上個(gè)季度的發(fā)票沒(méi)有記憑證,這個(gè)季度記應(yīng)付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調(diào)整,我想問(wèn)下匯算清繳的年報(bào)該怎么調(diào)
對(duì)于客戶的低價(jià)罰款,我應(yīng)該怎樣做賬
老師,您好!想問(wèn)下同一個(gè)科目,但是明細(xì)用錯(cuò)了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個(gè)朋友,他是有限責(zé)任公司,他主要是經(jīng)營(yíng)社區(qū)團(tuán)購(gòu),就是個(gè)小賣部,他平時(shí)賣東西也不開(kāi)票,而且進(jìn)貨也沒(méi)有票。但是他呢,用那個(gè)支付寶綁那個(gè)公司名字收錢,就有那個(gè)營(yíng)業(yè)收款流水。等于有收入,那他這個(gè)要是不開(kāi)票不納稅,將來(lái)會(huì)有問(wèn)題嗎?稅務(wù)局會(huì)查他嗎?有事嗎?還是說(shuō)得必須得做無(wú)票收入?
公司每個(gè)月給公司食堂買菜做飯阿姨轉(zhuǎn)費(fèi)用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對(duì)方不能提供發(fā)票,這邊費(fèi)用怎么報(bào)銷做賬?可以避稅?
運(yùn)輸公司可以開(kāi):現(xiàn)代服務(wù)***咨詢費(fèi),要用什么來(lái)支撐這個(gè)事情,是簽個(gè)咨詢合同就可以了嗎
企業(yè)辦公室使用電梯定期檢查費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,我司現(xiàn)在做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損的話,最早可以彌補(bǔ)到哪一年?