你好,你這個免稅的是正常免稅還是開錯了,如果開錯了的話不對,這個免稅的在第一行和第三行需要正常繳納的,你這個不能免稅。
老師你好,請問一下,這個個稅,我看下面寫的應納稅額472.67,但是當時有個免申報的選項,我就點了一下,現(xiàn)在就顯示:享受免申報,無需交款。但是我不知道我到底點的對不對,我應該點嗎,還是我應該繳稅
老師你好,請問文化事業(yè)建設費以啥為依據繳納稅款呢?我們小規(guī)模娛樂有限公司,開具專票和普票收入為168萬元,我申報文化事業(yè)建設費,咋以1728405.25為依據繳納稅款呢?麻煩老師幫我看一下是否正確
老師你好,請看一下我這個申報表有啥問題嗎?由于1月份開具了許多免稅發(fā)票,請幫我看一下這個申報表繳納稅款正確嗎?今年有沒有出一個政策,超過30萬,開具免稅的發(fā)票需要繳納稅稅款。麻煩老師看一下我繳納稅款是否正確呢?
您好老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人,我2023年第一季度開出了60萬的免稅發(fā)票,因為沒有免稅了,我按一個稅點申報繳納的增值稅,第二季度紅沖了這些,然后按一個點的稅率開出去了,第二季度我需要怎么申報增值稅?
老師,我在年初時開具一張免稅負數發(fā)票,90萬,是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數維修水渠發(fā)票,我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎?我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
老師,請問一下2024年工商年報的納稅總額包含第第四季度的稅款(增值稅、企業(yè)所得稅)嗎?因為第四季度繳納的稅款是在2025年1月份扣款的,相當于跨年度了,計算納稅總額時包含第四季度繳納的稅款嗎?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業(yè)務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分
老師你好,企業(yè)自查,發(fā)現(xiàn)去年12月有一筆6萬元的收入沒有申報所得稅和增值稅,如果現(xiàn)在補記是不是要更正去年12月份的增值稅申報表和4季度所得稅申報表了?
老師您好!問下2024年專票稅號客戶開錯了,去年的會計沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,這個月發(fā)現(xiàn)了跟客戶溝通這個事,然后今天收到正確的專票,那么需要處理2024賬務嗎
老師,單位辦了一棟樓的房產證,需要交房產稅嗎?
老師請問銀行貸款有的只付利息不付本金嗎
老師倉庫租賃合同,和倉儲服務合同開專票怎么開?
你好農民工工資,甲方給我們啥手續(xù)?甲方有個大的付款,沒有針對我們企業(yè)的農民工支付憑證?我們如何做賬
老師,外貿企業(yè),做了出口退稅類發(fā)票勾選,確認。 這部分發(fā)票放在哪些憑證后面?
老師,老板自己收的錢,怎么做賬啊
那我現(xiàn)在申報了,需要修改申報表嗎?當初自動生成了,我就申報成功了
對的,是的,需要修改的。
5月份修改可以嗎?老師幫我看一下,第9欄免稅銷售額,重新填到第1欄嗎?
可以 第九欄的那個金額在第一欄和第三欄里面增加。
老師按理來說第3欄的金額是,開具增值稅普通發(fā)票的合計金額對嗎?也包含第九欄嗎?
是的,不包含在里面的,需要交稅才填寫第三欄,不需要交稅的不用。
請問不修改申報表,給統(tǒng)計局有啥風險嗎?
你好,統(tǒng)計局那邊不管的。
老師我可以把第9欄的金額,到時寫到7月申報時的第一欄里面嗎?現(xiàn)在就不修改了,可以嗎?
不可以的,你這種有風險。
因為它屬于一到三月份的所屬期的納稅義務完了,你這種需要交滯納金。