你好,文化事業建設費,是以實現的廣告費收和娛樂費收入為依據 你這里的168萬,是含稅金額,還是不含稅金額呢??
你好,老師我想咨詢一下文化事業建設費的問題,我司主要從事的是公關策劃,市場傳播策劃,企業形象策劃等業務,但是之前因為不了解情況,營業執照里面有廣告服務,因此給了客戶可以開具的發票內容里面有廣告代理服務,但是我們并不發布廣告,只是幫忙寫方案,然后按照客戶要求,找第三方供應商來進行宣傳,我司這樣的情況是否要繳納文化事業建設費呢
老師你好,請問文化事業建設費以啥為依據繳納稅款呢?我們小規模娛樂有限公司,開具專票和普票收入為168萬元,我申報文化事業建設費,咋以1728405.25為依據繳納稅款呢?麻煩老師幫我看一下是否正確
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
168萬是不含稅金額
你好,168萬是不含稅金額,那文化事業建設費的計稅依據應當按168萬填寫才是啊
我申報增值稅是以收入168萬元申報的,廣告費和娛樂費他肯定是開具發票的,我想不通的是為何文化建設費以據比收入金額大,這個金額是稅務系統自動生成的嗎?我可以改為和增值稅收入一樣嗎?老師
你好,168萬是不含稅收入金額,那文化事業建設費的計稅依據應當按168萬填寫才是 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
沒有了老師謝謝
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。