同學(xué)你好 對(duì)的 填到其他
請(qǐng)問匯算清繳福利費(fèi)填哪一項(xiàng)?,我填了職工薪酬表,福利費(fèi)這一欄,期間明細(xì)表要不要填?,要填在其他里面,還是填在期間費(fèi)用職工薪酬里面,這個(gè)職工薪酬包括工資,包括福利費(fèi)是嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)匯算清繳里,期間費(fèi)用表里沒有職工福利項(xiàng),但賬上有管理費(fèi)用職工福利費(fèi),應(yīng)該填在哪項(xiàng)里呢?
老師,企業(yè)匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表,沒有福利費(fèi)這一項(xiàng),是不是要不福利費(fèi)填到其他里面
老師:我想問下,平時(shí)計(jì)入到管理費(fèi)用——福利費(fèi),這個(gè)科目的金額,在匯算清繳的時(shí)候,A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里面,沒有福利費(fèi)這個(gè)明細(xì),能歸集到哪個(gè)明細(xì)下面合適啊?
老師,計(jì)入到銷售費(fèi)用的福利費(fèi),匯算清繳需要填入職工薪酬明細(xì)表里的職工福利費(fèi)支出里面嗎?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額