你好是的是需要填進去的
請問匯算清繳福利費填哪一項?,我填了職工薪酬表,福利費這一欄,期間明細表要不要填?,要填在其他里面,還是填在期間費用職工薪酬里面,這個職工薪酬包括工資,包括福利費是嗎?
老師,匯算清繳期間費用明細表里面工資+獎金+福利費+五險一金+職工教育經費可以填到第一欄職工薪酬里面嗎
請問做賬的時候職工福利費沒有經過應付職工薪酬,直接記入管理費用,匯算清繳的時候需要把管理費用里面的福利費填入應付職工薪酬哪張表里面的福利費那一欄嗎?
老師你好,職工福利費,計入了管理費用,在匯算清繳時,職工薪酬支出納稅調整表里,職工福利費支出要填嗎?因為之前的福利費沒有計入職工薪酬科目
老師,計入到銷售費用的福利費,匯算清繳需要填入職工薪酬明細表里的職工福利費支出里面嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
這樣最終納稅調整明細表里的職工薪酬賬載金額跟稅收金額就是工資福利費這些總計的數哈?
你好是的就是這樣子的
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。