老師的回來(lái)發(fā)票就是調(diào)減。
你好 想咨詢(xún)一下 去年我們暫估入庫(kù)了原材料 今年匯算清繳前沒(méi)有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票 做了納稅調(diào)增 這個(gè)調(diào)增的部分需不需要做分錄呢?我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應(yīng)該要怎么樣做分錄呢 之前調(diào)增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),因?yàn)槿ツ暧械陌l(fā)票沒(méi)來(lái)得及開(kāi),在匯算清繳前取得了發(fā)票,所得稅可以正常抵扣,不需要納稅調(diào)增是嗎
早上好,老師,我們公司去年進(jìn)的原材料沒(méi)有發(fā)票,且原材料也用來(lái)生產(chǎn)了,那今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),要怎么調(diào)增,要調(diào)賬嗎?(如果要分錄怎么寫(xiě)),或是不用調(diào)賬,只要到企業(yè)所得稅匯算清繳類(lèi)似調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)那樣就行了
你好,老師,去年企業(yè)所得稅匯算清繳,有沒(méi)有發(fā)票的材料就調(diào)增了,在今年有來(lái)票了的,是不是需要調(diào)減呀
老師你好,請(qǐng)問(wèn)是不是只有去年做了暫估的,在匯算清繳之前取得發(fā)票就不需要做調(diào)增。如果沒(méi)有暫估是不是發(fā)票就不能入到2022年抵減利潤(rùn)了?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
這個(gè)需要聯(lián)系稅務(wù)局,是追溯到發(fā)生年度扣除。
不是可以在第二年調(diào)減嗎
我記得在第二年匯算清繳前追回發(fā)票就可以調(diào)減呀
你好,是可以調(diào)節(jié),但是要追加到發(fā)生年度扣除政策是這樣規(guī)定的。
那怎么追加?怎么填表
你好,這個(gè)要聯(lián)系稅務(wù)局,是追溯到發(fā)生年度扣除,最多可以追溯往前五年政策,是這樣規(guī)定的。