你好,那你之前實際的工資還補嗎?如果不補的話,就按照你上面的一個人三個月的工資。
應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整明細表,問下就是當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬的貸方計提的,在下年才發(fā)放。是只要在匯算之前付完,賬載金額和稅收金額可以保持一致嗎。也就是2021年的工資在2022年4,5月才發(fā)完,只要在2022年5月31日之前發(fā)完就可以不用調(diào)整,過了5月匯算之后還沒發(fā)完才調(diào)整嗎,但是做賬壓月發(fā)工資都是如果跨年的都是做到2022年的匯算2021年的工資不影響嗎
您好,老師,我們公司是去年10月份開業(yè)的,全是費用支出,但有很多是無票的,我做匯算清繳時只是將無發(fā)票的費用支出做納稅調(diào)增,A105050職工薪酬調(diào)整明細表,和A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況納稅調(diào)整明細表不管要不要做納稅調(diào)整都要填嗎?
是這樣的,21年的公司,之前都沒有收支就沒有做賬,從21年10月份才開始做賬,去年的員工工資去年年末沒有做進賬里,只做了一個人三個月的工資,現(xiàn)在是想問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表是怎么來填呢,
老師。請問在做匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額就是23年一共計提的工資5萬,實際發(fā)生額:2023年實際支付的工資54000元,是去年2022年欠的工資,等于2023年的工資還是欠著,沒有發(fā)放。那這樣的話納稅調(diào)整額是-4000。…這樣做可以嗎?謝謝!
您好,老師,請問下2022年的獎金比如10萬沒有發(fā),在2022年匯算清繳調(diào)增了,交了稅,今年做2023年的匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,需要填這個10萬嗎?填在哪里?填在工資薪金支出欄還是其他欄?
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對賬務(wù)有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對賬務(wù)有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發(fā)票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發(fā)放3月工資用了A公司發(fā)放(工資主體錯發(fā)放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應(yīng)用A公司申報),現(xiàn)查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數(shù)據(jù)?2、A公司發(fā)放了工資,人力成本怎么調(diào)回到B公司?
老師,收到的款先入預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再入主營業(yè)務(wù)收入,那沒有開發(fā)票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業(yè)簡易報關(guān)能退稅嗎?無法正常收匯。
實際工資當(dāng)年就發(fā)放了的,但是沒有做賬,剛剛打錯了,是從22年10月開始做賬,這個月已經(jīng)開始把往年的發(fā)放工資做進賬里,沒有社保之類的費用。
你好,那你申報了個稅嗎?
如果沒有申報個稅的話,這個不允許稅前扣除啊。
現(xiàn)在就是不知道匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表該怎么填
不是的,我問你申報了個稅沒有?發(fā)下去了,申報個稅沒有,如果沒有的話,按照我上面的回復(fù)來,如果申報了的話,賬務(wù)處理做到今年做以前年度損益調(diào)整,然后實際金額和稅收金額加上這一個就行。
沒有其他人的工資都沒有申報個稅
那就抵扣不了所得稅,要么你就去修改,你想要抵扣的話,就去修改上報的數(shù)據(jù),不修改的,你申報個稅的,還有賬上做的那一個三個月的,一個人的。
好的好的,那之后這些人的工資都是要先補個稅才能報?
是的是的,是這么多。
嗯嗯,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。