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老師早上好,剛升級為一般納稅人,有銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是就做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸,交交稅額—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 再借:交交稅額—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-04-26 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-26 17:10

對的,是的,是這么做。

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快賬用戶1375 追問 2023-04-26 17:12

還有勾選這塊不是很清晰,那如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),也不能全部勾選是吧,賬務(wù)上要做怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:14

對的,是的,最好根據(jù)你的稅負(fù)來沒有認(rèn)證的那一部分,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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快賬用戶1375 追問 2023-04-26 17:14

具體分錄請老師指示一下,我記下來

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:17

借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行

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快賬用戶1375 追問 2023-04-26 17:19

不是在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候?就是說這是兩個(gè)思路,不是到月底的時(shí)候才知道當(dāng)月銷售情況嗎?才知道是勾選還是不勾選啊

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:24

那你認(rèn)真了才能做進(jìn)項(xiàng),不是嗎?你沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,然后你上面的都是結(jié)轉(zhuǎn)的認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶1375 追問 2023-04-26 17:25

明白了,那還是說要提前規(guī)劃好,像這樣的,這個(gè)月待認(rèn)證了,下個(gè)月認(rèn)證了,又該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:29

只要你能確認(rèn)你勾選的話,按照上面的分錄來做,把應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證改成應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶1375 追問 2023-04-26 17:31

就是說次月我要用進(jìn)項(xiàng)了,就是借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:34

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1375 追問 2023-04-26 17:37

老師,您再給我看看這種高鐵票是不是都可以抵扣,稅額就是67-(67/1.09)等于5.53的稅額,可以抵扣

老師,您再給我看看這種高鐵票是不是都可以抵扣,稅額就是67-(67/1.09)等于5.53的稅額,可以抵扣
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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:39

67除以1.09乘以9%,按照這個(gè)來抵扣。你得需要看具體的業(yè)務(wù),出差的才可以。

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快賬用戶1375 追問 2023-04-26 17:41

是的,老師都是銷售出差的,好像算出來結(jié)果是一樣,就是按9個(gè)點(diǎn)價(jià)稅分離是吧

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:41

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1375 追問 2023-04-26 17:42

好的,謝謝郭老師,感謝!整個(gè)學(xué)堂最愛您!

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齊紅老師 解答 2023-04-26 17:42

不用客氣,工作愉快 感謝信任

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對的,是的,是這么做。
2023-04-26
這兩種方法都可以的,第一種這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了肖像和進(jìn)項(xiàng)之后,你的增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有余額, 第二種,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都會(huì)有余 而且會(huì)越來越多。
2023-11-12
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
您好,對的,最后一步是結(jié)轉(zhuǎn)
2023-07-08
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個(gè) 其他的對
2020-12-17
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