你好;? 。1 這么大額的話; 會有很多滯納金的;? ?會有可能到時(shí)查賬補(bǔ)稅和罰款的??
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師,你好,增值稅和附加稅,情況是這樣的,我剛接手查賬,發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤表的收入不匹,然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅,賬亂,一年換了4個(gè)會計(jì)有四種種做法,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個(gè)季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬,我怎么調(diào)賬,然后去改表是去年四個(gè)季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎?
之前財(cái)務(wù)漏報(bào)了收入300萬,要是我更改去第四季度的增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅增加300萬收入,會不會稅局覺得異常嗎?沒有開票的,都是個(gè)人轉(zhuǎn)到對公賬號的收入
老師,我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表,增加了無票收入進(jìn)去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報(bào)表, 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái) 務(wù)軟件里引出的去年的利潤表, 那我稅 務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊,還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報(bào) 呢?如果根據(jù)這個(gè)申報(bào),這個(gè)利潤表是不含以前年度損益調(diào)整(也就是增加的無票收入),但是我第四季度所得稅申報(bào)表是包含了新增的無票收入的,那么我稅務(wù) 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申 報(bào)表收入金額就不一樣啊?
去年三季度漏報(bào)收入,增值稅,四季度企業(yè)所得稅都更正了,加上了收入,賬需要反結(jié)賬到去年嗎,如果不反結(jié),去年的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是差了不得這部分的,匯繳收入可以直接調(diào)整嗎
老師請問當(dāng)初入職的時(shí)候說好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過去了8個(gè)月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應(yīng)該如何維護(hù)自己?
老師,這個(gè)經(jīng)營范圍能開發(fā)票,*信息技術(shù)服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),和*現(xiàn)代服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)嗎
p企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)沒有發(fā)票匯算清繳填在哪一項(xiàng)調(diào)增?
老師,月子中心可以參考那個(gè)實(shí)操的賬套
原材料和庫存商品有啥區(qū)別,我這個(gè)軟件入庫就變成庫存商品了,領(lǐng)用出庫她也是庫存商品
老師您好,請問1月的工資,2月發(fā)放,那幾月申報(bào)1月的個(gè)稅呢?
企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表中研發(fā)費(fèi)用提取不到,該怎么解決
個(gè)體工商戶給公司開勞務(wù)發(fā)票需要公司給他代扣代繳個(gè)稅嗎?
稅務(wù)局長科長來公司到訪,要提一點(diǎn)不痛不癢的問題,提點(diǎn)什么問題比較好
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個(gè)戶名,我獨(dú)立做賬,發(fā)票是給我開的,我需要做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄
去年不是小規(guī)模免稅嗎?匯算清繳沒有結(jié)束還需要交滯納金嗎?
你好因?yàn)槟銢]有說是什么類型 ; 我是按照一般企業(yè)來考慮的 ; 你如果屬于免稅的 ;你 就去報(bào)免稅即可; 沒有滯納金了??
突然更正申報(bào)增加300萬會不會有異常風(fēng)險(xiǎn)嗎?
? 會的; 就是會有風(fēng)險(xiǎn)的