您好。如果開發(fā)的這個(gè)軟件產(chǎn)權(quán)是你的對(duì)外銷售,是13%。如果產(chǎn)權(quán)是對(duì)方的,你只負(fù)責(zé)研發(fā)是6%。
老師 我們?cè)谄脚_(tái)賣大米的 對(duì)方要我們開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 我們是9個(gè)點(diǎn)啊 怎么辦呀
軟件可以開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎
公司是科技公司 ,我們從甲代理軟件銷售給乙。甲方開具軟件服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)給我司 我方開具6個(gè)點(diǎn)發(fā)票給乙司。對(duì)嗎?還是要開具13個(gè)點(diǎn)的軟件產(chǎn)品呢?我司有做交付。
這個(gè)可以開13的發(fā)票嗎,我們給對(duì)方開發(fā)解算平臺(tái)使用,
這個(gè)是我們給對(duì)方開發(fā)軟件平臺(tái),開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票可以嗎,
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
請(qǐng)問老師,我沒有工作,按次勞務(wù)所得進(jìn)賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個(gè)商鋪,70平方,價(jià)值,60萬,是劃算進(jìn)固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)是我們的,我們賣給對(duì)方使用同時(shí)前期我們需要給對(duì)方安裝對(duì)接好,而這個(gè)平臺(tái)我們自己也在使用,只是也賣給客戶使用
銷售軟件13%的稅率是正確的。
軟件賣給對(duì)方和軟件給對(duì)方用區(qū)別是什么?前提是不管賣給對(duì)方還是給對(duì)方用,著作權(quán)都?xì)w我們,不改變著作權(quán)
賣給對(duì)方屬于銷售產(chǎn)權(quán),轉(zhuǎn)讓了13%。如果是讓對(duì)方使用屬于租賃。租賃服務(wù)。