同學你好 對的 是這樣的
您好,老師。我想咨詢一下,我做了一家機械租賃公司的賬,因為各種挖機和車都沒有發票入賬,稅局當時同意口頭實物入賬抵扣成本,然后每年大量開票,所有增值稅附加稅印花稅全部申報,只有企業所得稅老板說全部用挖機操作手工資抵掉,讓下面人傳電子版工資給我,我當時就要工資表金額申報了報表但是沒有做賬因為手里沒有他們簽字的工資表只有電子版,后面就轉入財務公司做了,如果以后查我沒有做賬我犯法嗎?
我們外面找的挖機給工地干活,我按理應該付給對方挖機租賃費,我們付錢,可是人家不愿意給我們開成本票,我們就把一部分的挖機租賃費做成了工資,一部分開成挖機租賃費發票,我想問開票的部分天數按實際干的天數開票對嗎,金額按照實際挖機租賃費減去工資部分的金額來開,對嗎
老師我們公司一般納稅人 購買了5臺挖機 用于濕租 安施工天數算費用 1、購買的挖機計入固定資產還是庫存商品 2、折舊計入那個科目 按里面折舊 殘值率多少 3、開票品名是開建筑服務-勞務費用 還是經營租賃 4、我一次性購買了30w油 分批次去加 我如何合算油的成本 5、日常的維修 保養計入那個科目
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執行小會計準則。融資租賃方式購買了兩臺挖機,分24個月還款。6月簽合同預付了3萬定金,做的分錄借:預付賬款3萬,貸:銀行存款3萬。交了挖機1購車雜費1504元,挖機2購車雜費1152元,2年后還完貸款開發票。我做的分錄借:管理費用2656元,貸:銀行存款2656元。沒收到發票是不是做錯了,應該計入應付賬款里啊。做錯了如何調整,7 月大征期已完成報稅。第二個問題:7月收到挖機1專用發票81.4萬和挖機2專票49.9萬,挖機1車款81.4萬,利息費用34496元,挖機2車款49.9萬,利息費用19848元。利息費用54344元也是24個月還款結束金融機構開發票,現在取得的只有購車發票。從8月10日開始還款,挖機1每月還款30354元,挖機2每月還款17452元。現在車和發票都收到了怎么做賬寫分錄,下月計提折舊設備按十年可以嗎,怎么寫分錄。謝謝,請老師多多指教
老師,我們公司是去年9月份成立的。租的其他公司的辦公場地。租賃合同里面簽的不含稅金額,所以,如果對方公司給我們開具房屋租賃發票的話,開票稅金要我們公司自己承擔。因為公司去年不愿意承擔這部分稅款,所以,對方公司沒有給我們開具房屋租賃發票。現在就是有個問題,稅款總的金額有點高,領導想把總面積減少,讓對方公司發票金額少開一點,這樣就可以少承擔一點稅款。這種方式可以嗎?如果租賃發票在這個月開給我們了,我是做賬做在今年嗎?但實際是去年9月份到今年8月份,一年的房租費用。合同簽的三年,租金是一年一付,按照總面積算的話,去年已經支付了一年的租金是12萬。這個賬我要怎么做?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個人2月干了幾天3月干了整月,4月干了幾天就不干了,這種情況發票一個月一開,還是三個月一開
等于我們收到的二月挖機租賃費要給這個人付2月3月4月,這三個月錢
最好是一個月一開哦