同學你好 那就計入長期待攤費用 然后按月攤銷
公司按季度付房租,但在付第一季度房租時就收到了一整年的租金金額發票,請問怎么做賬?
第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發票+第三季度的40萬發票 一起開了。 申報第三季度的時候,會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
老師,好。我們是小規模第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發票+第三季度的40萬發票 一起開了。 申報第三季度的時候,會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
本月支付一季度房租,但是發票要下個月才能回來,怎么做賬
按季度支付房租,第一二季度房租已經支付且已入賬,7月才一次性補開前兩個季度的發票,可以直接把發票放進原來的憑證嗎
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調,做?假如后面無法取得發票,要怎么進行賬務處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費是400元,但是附件發票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進項稅額是要全額按照發票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費用福利費嗎
沒有發票,只有收據可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
老師,開的電子普通發票,有一項商品發生了退貨,發票是全部紅沖,去掉這個商品再開票,還是紅沖退貨商品伢?
企業所得稅匯算清繳 a105050表填錯 2023的企業所得稅匯算清繳 工資實際發生僅填當年發放的沒有加上2024年1月發的工資,稅收金額和賬載金額一樣 如 工資110 當年發100 次年1月發10 賬載110 實際發100 稅收110 今年匯算2024年的怎么,2024年100 發110 包含2023年的10萬
您好老師我們收到的專票比付款多1塊多,這樣的話差額入賬走營業外收入,那進項抵扣能全額抵扣嗎
公司向銀行借了200萬,找了一個擔保公司做擔保,交了1萬的擔保費,這個擔保費該如何入賬呢?