你好,沒有取得發(fā)票,不能夠稅前扣除。
文化事業(yè)費(fèi)目前疫情期間可以免稅,稅務(wù)同意退了,我想知道,新發(fā)生的文化事業(yè)費(fèi)還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營業(yè)外收入,請發(fā)相關(guān)的政策依據(jù),謝謝老師 答案1、您好同學(xué),新發(fā)生的您也提取,然后如果稅務(wù)局還是減免就直接入成是營業(yè)外收入就可以了同學(xué)。目前 的規(guī)定是營業(yè)外收入。 答案2、此項(xiàng)減免屬于直接減免,根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則就不用計(jì)提了,退回來的費(fèi)用直接沖稅金及附加就行,不用計(jì)入收入 請問老師,不同的答案,請問有沒有什么政策依據(jù)
老師,咨詢兩個問題,先謝過 1、籌建期購買的廚房用品含桌椅,經(jīng)營半年后才拿來報賬,要計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)嗎?要不要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)這個科目過度下 2、租賃的房租,50多萬,簽的合同是不含稅價,沒取得發(fā)票,在籌建期一次計(jì)入開辦費(fèi)了,可以嗎?謝謝老師!
老師好,像有些費(fèi)用發(fā)票,比如運(yùn)費(fèi),11月和12月份還沒對賬,如果我們計(jì)提了運(yùn)費(fèi),但是12月份沒把發(fā)票開過來,明年在匯算清繳前開了收過來,可以做企業(yè)所得稅前扣除嗎?謝謝
2021年預(yù)付了一筆費(fèi)用,并且合同已經(jīng)履行,但是截止12.31日發(fā)票仍然未回,可以采取會計(jì)處理在先,費(fèi)用計(jì)入21年稅前扣除,22年5月31號之前發(fā)票回來就沒問題吧?萬一回不來,再調(diào)增對不對
老師好,請問公司在21年初收到21年初開具的發(fā)票,費(fèi)用分別是18年19年20年的服務(wù)費(fèi),開的一張發(fā)票,會計(jì)做賬計(jì)入管理費(fèi)用,減少銀行存款,現(xiàn)在匯算清繳了,這個費(fèi)用可以稅前扣除嗎?謝謝
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當(dāng)時計(jì)提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計(jì)提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補(bǔ)申報還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?