仍然會存在補繳社保的風險
公司有幾個員工社保是掛靠的,我需要給他們做工資么?有一部分是會把錢打給我的,有一部分人的社保全由我公司出這個錢的,我需要按照正常的程序當作自己員工做工資申報個稅么?不申報個稅有沒有風險?申報了個稅我又怕被申訴
員工工資是計件的,上月沒有上班工資是0,但是有正常買社保(個人部分社保后續會從工資上扣除)。這種申報個稅的時候可以收入申報0,專項扣除個人部分社保嗎?
老師,工勞務公司只給員工上工傷險沒有上其他的社保那么我這邊也需要申報個稅嗎?如果沒有買社保申報個稅會不會對公司有不利風險
有部分員工沒買社保,個稅正常申報,然后向稅務提供銀行流水,會有什么風險嗎
如果申請的項目,向稅務局需提供個稅申報表和社保申報資料,但實際社保申報人數10人,然后個稅申報人數50人,這種情況提供給稅務局請問會帶來什么風險嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
就只是看流水沒事吧
仍然會存在補繳社保的風險
那稅務要看銀行流水怎么辦
可以提供流水,有申報,有發放,沒關系的
都是正常申報個稅的,正常發放,只有社保部分有一部分人員沒有買
是的,可以提供,沒關系