同學(xué)您好,是會減少,但是是經(jīng)營減少,不是分配利潤所致
費用的特征里里有一條是與所有者分配利潤無關(guān)的經(jīng)濟活動,是不是與:費用會總最終導(dǎo)致所有者權(quán)益減少 這句話相矛盾
損失會導(dǎo)致所有者權(quán)益減少,與向所有者分配利潤無關(guān),既然無關(guān)為什么還要計入當(dāng)期利潤損失和直接計入所有者權(quán)益的損失呢?
怎么理解:收入是經(jīng)濟利益總流入,利得是經(jīng)濟利益凈流,都會導(dǎo)致所有者權(quán)益增加,且與所有者投入資本無關(guān);費用是經(jīng)濟利益總流出,損失是經(jīng)濟利益凈流出,都會導(dǎo)致所有者權(quán)益減少,且與所有者投入資本無關(guān)。
收入與費用會導(dǎo)致所有者權(quán)益的增加或減少,但又與所有者權(quán)益的資本無關(guān),這句話到底怎么理解?收入與費用又與分配給所有者權(quán)益的利潤無關(guān),這又該怎么理解?不是收入減去費用等于利潤嗎?
費用具有如下特征()a是企業(yè)日常經(jīng)濟活動中發(fā)生的b會導(dǎo)致經(jīng)濟利益流出企業(yè)c會導(dǎo)致企業(yè)所有者權(quán)益的減少d與向所有者分配利潤無關(guān)
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務(wù)費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
同學(xué)您好,就是說導(dǎo)致所有者權(quán)益減少還有一種可能是分配利潤
經(jīng)營所得少了,未分配利潤不就減少了嗎?間接的分配利潤不就少了嗎?
這里是指分配利潤,是個動詞,是一個過程,是個事件。不是說可以分配的利潤,不是名詞