這個發票可以在今年稅前扣除
老師您好,我有一筆費用是字19年發生的,當時發票沒有收回,我掛了其他應收款,但后期發票收回來時,我沒有進費用,直接把票據付在憑證后面。我查往來時才發現的。現在已經20年了,我應該怎么調整這個?發票日期是19年的
老師 請問支付的費用,21年沒有取得發票,22年5月31日之前才取得發票了,問題1:想要稅前扣除的話 ,是21年直接計入費用,等22年票到了黏貼在憑證后面?,問題2:還是21年先掛往來22年5月31日來發票了再沖?
老師,如果有收到去年的請客戶的發票,當時只做應付賬款,貸銀行存款,現在收到往年的發票,費用,明年匯算時可以稅前扣除嗎
請問22年費用支出在沒收到發票情況我是做到其他應收款里面了,等到23年發票拿過來,但是發票日期是22年的,這個時候怎么做賬?
老師下午好!收到21年11月份的發票,在23年可以入賬并作為當期費用稅前扣除嗎?
您好老師,處置低值易耗品收入算是營業外收入里的非流動資產處置利得嗎?
老師,縣級附加稅是幾個點
老師 ,我們公司有股權轉讓損失,應該怎么填寫呢
老師酒店進項 運輸服務*客戶運輸服務 ,可以開成 會議服務*會議服務嗎?
老師,您好廣告制作費需要交印花稅嗎
對公賬戶購買理財,計入短期投資,現在短期投資賬面余額是13萬,但是實際余額只有10萬,這樣是不是以前多計提利息,少提本金了了?
企業所得稅稅會差異調整,是在匯算清繳的時候調整嗎?如果我每個季度都調整可以嗎?那到年度匯算的時候是不是就沒有差異了呢?如果我每個季度都調的話,
財務報表收入與增值稅報表收入少0.02元,所得年報時怎么處理?
小規模納稅人銷售家具,無票收入按照1個點還是3個點報稅
匯算清繳時是不是要把上一年的那些無票入賬成本和沒有發放的計提工資調增呢,