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會(huì)計(jì)上應(yīng)該確認(rèn)收入,按照會(huì)計(jì)上核算所得稅額和稅法上核算的當(dāng)期所得稅額的不同應(yīng)不應(yīng)該就是對(duì)所得稅的影響額,我不太確定這個(gè)空應(yīng)該怎么填。

2023-04-19 14:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-19 14:58

銀行會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入,但是稅法上不屬于收入,是這個(gè)意思嗎?

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銀行會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入,但是稅法上不屬于收入,是這個(gè)意思嗎?
2023-04-19
同學(xué)你好 題目在哪里
2023-04-19
你好,視同銷售是這么理解的,他需要增加收入,然后你的成本應(yīng)該對(duì)應(yīng)的調(diào)節(jié),然后中間有利潤(rùn)的這一部分需要交稅。你收入和成本不應(yīng)該是一樣的吧?
2022-11-03
您好! 1、內(nèi)部研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)雖然說(shuō)是暫時(shí)性差異,但是稅會(huì)差異是永遠(yuǎn)存在的,所以通過(guò)當(dāng)期去調(diào)減應(yīng)納稅所得額是直接調(diào)整,不確認(rèn)遞延。 2、其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng),因?yàn)樗怯?jì)入其他綜合收益的,所以形成的暫時(shí)性差異也計(jì)入其他綜合收益,而其他綜合收益不屬于損益類科目的
2021-06-15
1. 2019年的時(shí)候發(fā)生的是轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn),所以是減。因?yàn)?018年才是發(fā)生遞延所得稅資產(chǎn)的年份 2.會(huì)影響,因?yàn)檫f延所得稅考慮的是將來(lái),遞延所得稅變了,所得稅費(fèi)用也會(huì)變 3.算當(dāng)期發(fā)生的金額,由于稅率變動(dòng),你先把期初遞延所得稅的余額還原成可抵扣/應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的金額,再各自加上當(dāng)期發(fā)生的可抵扣/應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,最后再乘以新的稅率即可
2020-08-09
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