如果盈利 借:投資收益 貸:應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅 結合上月結轉的借方余額計算應納增值稅額。 如為虧損,那么繼續: 借:應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅 貸:投資收益
1.企業會計準則對金融資產的分類,表現在金融資產在初始確認時應當分為A.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產B.持有至到期投資C.貸款和應收款項D.可供出售金融資產2."交易性金融資產”科目下應設置的明細科目有()。A.成本B.公允價值變動C.利息調整D.應計利息3."持有至到期投資"科目下應設置的明細科目有()。A.成本B.公允價值變動C.利息調整D.應計利息二、判斷題1.直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產屬于交易性金融資產,應通過“交易性金融資產"科目進行核算。()2.企業取得交易性金融資產支付的手續費等相關費用,應當計入投資成本;取得可供出售金融資產支付的手續費等相關費用,應計入當期損益。()3.企業取得的可供出售金融資產,在持有期間應按公允價值計量,且公允價值的變動計入當期損益。()
我是這樣理解,你看對嗎,轉讓交易轉讓金融商品應交增值稅轉讓的時候,我需要去交稅,交稅,交增值稅增值稅交的越多,我的投資收益也就越少,所以我的貸方應交稅費轉讓金融商品應該是增加的投資收益是減少的交易金融轉讓金融商品的話,應交稅費,它屬于借增貸減然后的話轉讓金融資產。當月月末,如果是虧損的虧損的話,那我的貸方投資收益就會減少我的那個應交稅費轉讓金融商品交增值稅,因為我虧損的情況下,我的那個應交稅費,我可以不交可以留到月末交你可以到寂寞,但是年末不可以結轉,然后第三部年末,如果我的那個轉讓金融商品交增值稅借方,還有余額說明我是。
請問老師: 當轉讓“ 金融商品 ”虧損時,即:產生 轉讓損失,這時的應繳納增值稅稅額,可結轉下一納稅期與下期轉讓金融商品銷售額相抵,但年末時仍出現負差的,則說明本年度的金融商品損失無法彌補,且不得轉入下一個會計年度,不可抵減下年度的 轉讓金融商品產生的收益。因此 借:應交稅費--轉讓金融商品應交增值稅 貸:投資收益 請問老師,根據分錄來說,為什么虧損了稅費減少?投資收益增加呢?
2022年3月1日,某企業購入甲公司股票10萬股作為交易性金融資產核算,支付價款200萬元,另支付交易費用0.5萬元,3月31日,該股票的公允價值為208萬元。4月20日,該企業出售甲公司股票,售價為230萬元,轉讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。下列表述中正確的有()。A.轉讓時增值稅的處理為借記”投資收益”科目1.7萬元,貸記”應交稅費一轉讓金融商品應交增值稅”科目1.7萬元B支付的交易費用0.5萬元應記入“投資收益”賬戶的方C3月31日,利潤表“公允價值變動收益”的本期金額為7.5萬元D該企業取得交易性金融資產的入賬價值為200萬元
2022年3月1日,某企業購入甲公司股票10萬股作為交易性金融資產核算,支付價款200萬元,另支付交易費用0.5萬元,3月31日,該股票的公允價值為208萬元。4月20日,該企業出售甲公司股票,售價為230萬元,轉讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。下列表述中正確的有()。A.轉讓時增值稅的處理為借記”投資收益”科目1.7萬元,貸記”應交稅費一轉讓金融商品應交增值稅”科目1.7萬元B支付的交易費用0.5萬元應記入“投資收益”賬戶的方C3月31日,利潤表“公允價值變動收益”的本期金額為7.5萬元D該企業取得交易性金融資產的入賬價值為200萬元
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
在賣的時點不考慮金融資產增值稅對損益的影響對嗎?
你好;? 是的; 這個是不考慮的?
只有在年末時才會考慮,對的吧。
你好; 是的; 到時在做考慮的??