老師正在計算,請稍等
老師你好,我們企業是小規模納稅人,前三個季度都沒有超過30萬的銷售額,第四個季度超過30萬了,年銷售額超過120萬了,第四季度報稅還需要把前三個季度免的稅補上嗎?還是光交第四季度的稅?
老師.小規模企業.開專票需要交增值稅.附加稅和印花稅和企業所得稅這四個是不.銷售開普票的話有沒有額度限制.就是說開普票超過多少萬就要交增值稅附加稅.現在小規模企業有這個普票減免.以后還會交么
老師你好 就是小規模納稅人開了1%的專票 又開了一部分免稅的普票和一部分1%普票 請問這個申報的時候計稅依據填在小微企業免稅銷售額欄下面的未達起征點銷售額是嗎?一季度開票金額沒超過30萬
老師,我想咨詢一下小規模企業購進初級農產品進行銷售,所開的銷售發票都是免稅的嗎?有銷售額度限制嗎,沒超過多少是免稅,超過了多少就要交稅?
老師,我是銷售電動車的小規模納稅人,開出去的是機動車銷售統一發票,1個點的稅率,進來的發票是13個點的專票,我是含稅金額一起計入庫存商品把?那開票金額如果月不超過10萬,是不是也享受增值稅政策?還是根據開票多少就要交多少的稅?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,一刻鐘過去了,還沒算出來嗎
親,您銷售的是初級農產品嗎?也是有限額的,目前政策15萬元每個月免費(每個地區略有區別)
超過這個數就全額繳稅了親
我們銷售的也是初級農產品,您的意思是我們銷售其實是有稅額的,但是在這個政策內是不交的對吧,還有我看好多人都說的是月額度10萬,是按地區情況,老師您把剛剛算的數也發一下吧,我看看您是怎么算
對,有的地區是15,有的地區是10
那如果我們有銷售初級農產品免稅的,也銷售其他需要交稅的,總季度銷售額超過45萬了,我們該如何交稅呀
都正常交稅親,免稅的不交,交稅的正常交
我可以這樣理解嗎,打個比方我們雞蛋免稅的銷售了50萬,要交稅的銷售了40萬,總90萬,交稅的不超45我們也不用交,如果交稅發生了50萬,總100萬,我們按50萬交?
對,是這個意思親,沒有問題
還有個問題,我們是小規模企業,采購東西支付給供應商法人個人戶,他們沒有公戶,然后開票可以直接開公司發票嗎,
不行,要求3流合一,付款和票和合同必須一致
對方是個體工商戶的話,是不是就可以呀
對,有對公賬戶就可以
好的謝謝老師
沒事沒事,感謝提問,此信息無需再次回復! 期待五星好評