您好,含稅一起做庫存商品,然后不超過10萬也是免稅的
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個點的稅負交增值稅,那要拿多少進項回來? 還有另外一個,銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進項發(fā)票,也是按稅負2個點交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
請問下,我們是一般納稅人,那么在本省外地的項目是不是都要根據(jù)發(fā)票開票金額來去預(yù)繳呀?我們之前是小規(guī)模,季度不超30萬就不用去預(yù)繳增值稅,那這個月開始我們升級為一般納稅人是不是就不存在這些優(yōu)惠政策呀?就是開多少就要按2個點去預(yù)繳多少呀?
公司是一般納稅人,主營銷售二手車,從個人的手里買車回來再賣給個人或者公司,1。從個人那里買回來的車,可以讓個人去稅務(wù)局代開專用發(fā)票嗎?2。如果是銷售二手車給個人,我公司要按多少稅率交增值稅?有優(yōu)惠嗎? 3.如果是銷售二手車給公司,可以開13%的專用發(fā)票嗎?是用機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票來開嗎?還是增值稅專用發(fā)票來開?
老師,我是小規(guī)模納稅人,在銷售新能源汽車時開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我今天進入報稅系統(tǒng)后,1-3月開票金額在增值稅專用發(fā)票銷售額里,我們是小規(guī)模企業(yè)開具的機動車發(fā)票不屬于普票嗎
老師,我是銷售電動車的小規(guī)模納稅人,開出去的是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,1個點的稅率,進來的發(fā)票是13個點的專票,我是含稅金額一起計入庫存商品把?那開票金額如果月不超過10萬,是不是也享受增值稅政策?還是根據(jù)開票多少就要交多少的稅?
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發(fā)票,這個怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個,溫控器1500個,生產(chǎn)車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應(yīng)商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務(wù)交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風(fēng)險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
嗯好的,你們有什么關(guān)于實操微信群可以加嗎?
這個目前是沒有的哈,抱歉了