你好; 這個是不合理的 ; 對的; 因為這個實際是公司的資產掛著的;只是你們走的費用而已??
您好,想請教一下,我們老板跟別人合伙開了一家公司,然后,我們日常所出的錢就當投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當長期股權投資,現在有一個問題,我們公司購買了一臺設備,哪個款是合伙的哪一家公司付的,我是內帳,我的資金必須要跟出納的帳對應得上,我當時不知是合伙的公司出錢的,我當時做了分錄是借:固定資產,貸:現金,后來,老板跟我說,是他們哪邊付的款,這個款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做
我公司建筑企業14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉進過公司賬戶計入實收資本(農行/公司運營時農行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產/但是有普通發票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產和借款都是農行借走的),之前的會計根據實際情況調賬,沖紅了以前的這3筆業務,使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產還計入股東A名下,貸其他應付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業務把他的賬調過來?因為現在A股東要退股,賬上他名下是其他有應付款的
請問一下老師:因為我們老板年前轉讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉讓,就找了代辦公司,直接辦理轉讓手續,代辦公司以為也是零申報沒數據,所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數據填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發票,同樣也做了工資,但是沒有實際發放現金,且賬上也沒有錢,發放時掛在其他應付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200,其他應付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數據填的,現在我想請教老師的是,資產負債表上面的應付工資和其他應付款,如果是表上這個數據的話,我年末就要做一筆,借,應付職工薪酬貸,其他應付款,是吧?但是這樣子做的話,依據是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
老師問個問題,賬戶上有一家公司之前多打100萬做為預付款,我們已經使用了,現在就是賬面顯示100萬欠票,后來這個公司的法人打了100萬到賬上他同時也是我們公司法股東,這個相當于投資款,然后我們讓另外一家開了100萬發票,然后在把這個發票開給之前那一家,那個法人打的款也付給了開票的公司,這樣過賬是不是那個公司一分錢也沒有多付呀
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產權是老板的,但是老板又不在股權里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計入長期待攤費用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應付款里面。這個賬務上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務。現在掛在老板明細的其他應付款都負數75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調整賬務處理,但是一時又沒有個辦法
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發票也要計入收入嗎,收入發票
上海稅務說專管員,經濟區是什么意思?
非同一控制下的企業合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為商譽B發生的直接相關費用應計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為其他綜合收益D企業合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結束一直未開發票,若還未取得發票可5年內調增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
出口企業必須收匯后才能退稅嗎?收匯在外匯管理局操作嗎,還有什么平臺可以操作?
老師,24年多暫估10萬,去年得賬不想動了,報表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調增,賬上做調整分錄 借 應付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤,其他表還需要動嗎或者還需要那些操作?
老師,已經不在的房子,要怎么不再交房產稅?城鎮土地使用稅還要交嗎?
對呀,本應入資產的賬他們入了費用,當時購買股權的時候做資產評估是算了的,這辦公桌也應該屬于我們現在公司啊,不可能變成他們的了嘛。
你好1;? 不能直接沖掉的; 不合理的; 這部分? ? 還掛了往來的?
他們以前的財務總監叫我直接沖費用,我說怎么可能。這幾年前發票是入了賬的,往大的來說,要么是給他們虛開了發票,要么就是給我們虛開了發票,這樣的話問題就大了
那老師,這種情況我該怎么去爭取,或者該怎么處理
你好1;? 你要跟對方 說清楚情況; 如果做處置; 你可以開票出去的 ; 但是對方要付款給你才行; 保證三流一致??
我開票出去?相當于我又轉手賣給他們嗎,我真的服了他們
你好; 是的 ; 你現在要么就是把錢給對方公司 (還對方墊付的錢);要么就是銷售資產給對方;抵減 對方墊付的錢;? 就看你們怎么來 約定了?
問題是這錢不可能我們公司出,這是前股東該出地。他本來把這筆錢打入公司來,直接付了就沒什么問題了,卻偏要讓人家多開一張票,通過他的其他公司來付款。現在不是我們把東西賣給他們的問題了,他們叫對方又開了一張發票
你好1; 股東要出的; 但是你這個是公司的資產的;? 只是股東來承擔這部分費用而已 ; 你賬上還是要掛費用? ?處理的; 不能直接去沖費用的?
是不能沖啊。要付,要需要他們拿錢進來才可以
我只是擔心,他們是不是通過這種操作模式,后面又來說是代我們付的,要我們付錢,這沒道理嘛。他們又叫對方開了票的,應該不存在這個問題喲,老師
你好;? 找對方付款哈; 不然你這個 業務走走不通的; 也不能虛開發票的?
不管了,我這邊不得沖。到時候他們應收賬款我必須把這筆錢扣了
可以先按照你說的處理; 確實不合理?
反正現在還有筆錢沒有支付給他們,得把這事情解決好了再說。沒這么操作的,服都服了
你好;? ?后面考慮看 是否可以扣除掉??