你好,是走固定資產清理的。
公司上月處置固定資產,增值稅確認收入和銷項稅額,企業所得稅不確認收入,收入就會稅會不一致。 請問老師,水利基金的計稅依據是本月實際開票銷售的不含稅收入,還是不含稅收入要加上處置固定資產的不含稅收入呢?
老師請問一下,公司如果不開了,處理的固定資產要繳納增值稅嗎,還是處理自己使用的固定資產不用繳納增值稅
老師,我們處理了一批固定資產,當時走了固定資產清理,我們開發票了,報稅的增值稅申報表上的收入,大于實際的收入,處理的固定資產是不走收入的,這么怎么弄
請問一下老師,公司處置固定資產開具增值稅發票,是確認收入?還是走固定清理?
老師,22年公司處置固定資產,并開具專用發票,借,1002 貸,固定資產清理 應交稅費-應交增值稅,這么處理沒有問題吧?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
那走固定資產清理,不確認收入。做賬的收入就和電子稅務局不一樣了?可以嗎?
可以的,這個本來就是有差異。
增值稅是按照開票的不含稅收入來申報,然后所得稅是按資產處置損益。