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老師如圖所示申報增值稅是按當(dāng)期開票金額,也就是貸方發(fā)生額,銷項42781.62-進項34016.92=8764.7因有退貨直接沖了一千多,銷項余額就是41126.02一34016.92=7109.1,這個該怎么處理?我多交增值稅了?現(xiàn)在銷項跟進項要對沖才發(fā)現(xiàn),銷項用余額還是本期發(fā)生額,如用余額就對不上本期交的稅8764.7

2023-04-17 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 20:47

您好,銷項是本期發(fā)生額,申報附表1和附表2都是系統(tǒng)讀入的,感覺不會申報錯,您是手動改了附表1么

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 21:15

沒,是系統(tǒng)讀入的42781,現(xiàn)就是跟我賬上的金額對不上,賬上有退貨減了一千多,是41126

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 21:15

有退貨沖減了銷項

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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:18

您好,那系統(tǒng)沒有把紅沖的讀入啊,您把系統(tǒng)數(shù)據(jù)改了,系統(tǒng)讀錯了

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 21:19

不是紅沖的

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 21:21

就是收了張退貨單,做了一張憑證,沖掉了之前掛的銷售收入,導(dǎo)致的

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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:21

您好,退貨了沒有開紅沖,直接賬上做了銷項負(fù)數(shù), 那這個退貨的的銷售開過票么

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 21:22

發(fā)票沒紅沖,之前也是未開票

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 21:22

做的未開票收入

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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:23

您好,那我知道怎么處理了,以前您申報了未開票收入正數(shù),這次您在附表1 未開票收入那里填負(fù)數(shù)就跟賬對上了

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 21:24

不是,賬上的

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 21:24

金額怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:26

您好,那怎么行啊,您以前沒有 記銷項,現(xiàn)在退貨了記銷項 負(fù)數(shù),不行的

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 21:27

我現(xiàn)要對沖科目,用銷項貸方還是余額,有退貨沖了銷項,是不是開票系統(tǒng)也要沖

我現(xiàn)要對沖科目,用銷項貸方還是余額,有退貨沖了銷項,是不是開票系統(tǒng)也要沖
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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:30

您好,賬上也別沖銷項了,因為以前您沒申報過未開票收入,現(xiàn)在想申報未開票收入負(fù)銷項,稅務(wù)要找我們麻煩的

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 22:08

我看錯了,之前是交了稅的,你看看我上傳的圖就明白了,現(xiàn)退貨了沖減了銷項

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 22:09

而申報稅是按實際開票申報的,退貨的只沖減了收入跟稅,開票系統(tǒng)沒開紅字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-04-17 22:17

您好,那在附表1未開票收入那里申報個負(fù)數(shù)就好啦

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 22:22

問題是我上月按實際銷售金額貸方42000申報的,沒減掉退貨的,所以導(dǎo)致我的銷項貸方發(fā)生額42000而余額41000

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齊紅老師 解答 2023-04-17 22:26

您好,這個1000多您在附表1手工申報未開票收入就行了,您試一下,我們經(jīng)常弄這個的

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快賬用戶6326 追問 2023-04-17 23:00

實際銷項稅42000,賬上因做了筆退貨分錄沖減了銷項稅1000變成41000,而上月申報是按42000銷申報的,我知道了應(yīng)該開票系統(tǒng)也要開一張負(fù)數(shù)發(fā)票就對的上了

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齊紅老師 解答 2023-04-17 23:01

您好,是的,是的,是這樣的

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您好,銷項是本期發(fā)生額,申報附表1和附表2都是系統(tǒng)讀入的,感覺不會申報錯,您是手動改了附表1么
2023-04-17
您好!多交了稅,可以去大廳做更正申報,多交的稅可以留抵以后來抵減增值稅的
2023-04-17
你好,不需要轉(zhuǎn)出 ,你這個不是不得抵扣,不需要轉(zhuǎn)出,你認(rèn)證進項稅額嗎,附表2 第2欄填寫4291.21 留底稅額主表會自動生成不需要填寫
2021-04-09
1,銷項-進項+進轉(zhuǎn)出 2,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅,就是你要交的稅,直接用你的這個貸方減去借方發(fā)生額就可以了。 3,手動處理
2020-12-31
你好? 是的,你的理解很對
2021-01-28
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