好,32萬都是填寫到1%那里需要正常繳納的。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個季度開過10萬的發(fā)票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師,您好,請問小規(guī)模納稅人未達起征點如何填申報表呢?主表填哪一欄?還是在附表里面填寫?我們季度未達30萬,不是小微企業(yè)
張壹老師,幼兒園免稅的,申報時候填寫在小微型企業(yè)免稅那里,可是超過30萬就要繳納了,那應該填在哪里?
老師,請問一下,小規(guī)模填寫增值稅申報表的時候,我們季度收入是32萬,那是30萬填寫在小微企業(yè)免稅那里,2萬填寫在1%那里,還是把32萬一起填寫在1%那里呢?
小規(guī)模納稅人1個點填寫無票收入,在增值稅申報表中的哪一行?怎么填寫,季度免稅額度是30萬?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現(xiàn)在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨摂?shù)?
老師,如果我季度在30萬以內(nèi),我開了10萬一個點的發(fā)票,那是30萬都填寫在小微企業(yè)免稅那里嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師,請問我申報增值稅的時候申報表會有一個免稅稅額,這個免稅稅額默認的稅點是3個點,那我賬上在提增值稅的時候按1個點計提,還是3個點呢?
賬上還是按照百分之一來就可以。
那跟申報不一致了沒有影響了嗎?
是的是的,沒有影響的,可以的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。