你好; 按照你 增值稅報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)寫營(yíng)業(yè)收入哈; 一定要一致? ?
稅務(wù)局不讓有留抵,所以做了未開(kāi)票收入,但是上個(gè)月開(kāi)的有銷項(xiàng),所以這個(gè)月報(bào)稅不就是填負(fù)數(shù)沖回來(lái)嗎,然后主表的收入為0,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么處理
老師,我有這樣一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教,公司的留底退稅退不了,稅務(wù)要求先行確認(rèn)收入,報(bào)無(wú)票收入把留底消耗掉,以后再開(kāi)票時(shí)再把無(wú)票收入報(bào)負(fù)數(shù)沖,這個(gè)可以的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,本月開(kāi)了紅字發(fā)票,是沖減上年的發(fā)票,那本季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)收收入怎么填寫呢?按正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵減后的金額填寫嗎
老師,22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無(wú)票收入,那這筆無(wú)票收入我們也沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,這賬怎么做分錄呢,再有這無(wú)票收入也不可能有成本費(fèi)用,這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無(wú)票收入以后開(kāi)票再做無(wú)票收入負(fù)數(shù)沖回
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您,公司銷售收入109萬(wàn)都報(bào)了無(wú)票收入負(fù)數(shù),因?yàn)槿ツ炅舻滞硕惗悇?wù)要求我們都報(bào)了無(wú)票收入,日后開(kāi)票再報(bào)負(fù)數(shù)抵回,那這個(gè)季度企業(yè)所得稅該怎么報(bào)營(yíng)業(yè)收入呢,
銷售貨物,對(duì)方未付款,老板要求收付實(shí)現(xiàn)制,怎么做憑證
老師好,我們公司購(gòu)買設(shè)備,但對(duì)方要等我們?nèi)慰铐?xiàng)付完才會(huì)開(kāi)具發(fā)票,我們往外售出也是等對(duì)方全部款項(xiàng)全部結(jié)清再開(kāi)具發(fā)票,我們付款的賬務(wù)怎么處理,
財(cái)務(wù)軟件怎么查看一個(gè)付給供應(yīng)商的總貨款
4s店贈(zèng)送精品是計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用啊
納稅調(diào)增和納稅調(diào)減怎么理解?
企業(yè)歸還對(duì)方欠款外加利息,這個(gè)支付的利息入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,公司購(gòu)進(jìn)農(nóng)資是0稅率,開(kāi)出去也是0稅率,購(gòu)進(jìn)單價(jià)是90元,開(kāi)出去需要控制單價(jià)嗎?
房產(chǎn)稅去年優(yōu)惠政策,稅務(wù)局讓我們退稅,退什么
收到母公司的投資款怎么做賬
老師,我司的投資收益負(fù)數(shù),報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整嗎
增值稅主表1肯定是0,銷售收入一正一負(fù)沒(méi)有了
你好;? 你這個(gè)就按0申報(bào)營(yíng)業(yè)收入即可? ‘如果都是在本期的 抵消的 ’
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?