你好,填寫在附表6/100稅率未開票收入里。
老師您好,請問公司收到稅務(wù)退回的個稅手續(xù)費返還的錢,公司是一般納稅人,在填寫增值稅申報表時應(yīng)該怎么填寫呢?需要在未開票收入6%那一欄填寫收入是多少嗎?
老師好!個稅手續(xù)費返還,如果是一般納稅人的話,繳增值稅要填附表幾,填在哪一項啊?
老師好,個稅手續(xù)費返還的收入在增值稅哪一攔填寫,我們是一般納稅人
老師好,個稅手續(xù)費返還的收入在增值稅哪一攔填寫,我們是一般納稅人
老師,一般納稅人收到個稅退還手續(xù)費申報增值稅時填在哪里?
老師好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減什么情況下用?比如我進項比銷項多,我確認(rèn)收入時候,可以直接記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減嗎?
請問商業(yè)貸款還款記錄和還款計劃是相同的東西嗎?
老師好!我們?nèi)ツ隂]有收入,有成本費用開支,那么,業(yè)務(wù)招待費可以列支嗎?
報關(guān)單電子數(shù)據(jù)是指哪個
老師賬套一個月做完賬 需要把明細(xì)賬和其他哪幾個賬都要打出來訂成賬本
請教老師,建筑勞務(wù)公司,上年年底時候因為對方有尾款未結(jié)清,也沒給對方開尾款的發(fā)票,但是賬上預(yù)留了尾款收入對應(yīng)的成本未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在對方尾款不給了,就按已付款結(jié)算,那賬上預(yù)留的成本該怎么處理呢?
請問個人的完稅證明在哪里打印的
發(fā)行債務(wù)工具作為合并對價直接相關(guān)的交易費用,應(yīng)計入債務(wù)工具的初始確認(rèn)金額。這句話對嗎
老師,你好,分公司一般交什么稅呀,哪個稅種合并到總公司交稅
老師,24年的壞賬損失能在企稅匯算清繳時扣除嗎,匯算時這部分用不用調(diào)增,還是可以正常扣除
就是收到的返還金額是不是得除以1.06換算成不含稅填在銷售欄那里,不含稅乘以0.06填在稅額那里
收到的,收到的錢除以1.06做價稅分離。
那這樣的話需要交增值稅,我有很多進項可以勾選,但是我勾選的金額如果比稅額大是不是要辦增值稅留抵退稅
你好,有進項留底符合規(guī)定,可以申請退稅。
我按照銷項稅額去勾選,可能進項就多個3塊錢,不退可以嗎
你好,應(yīng)該可以的,一共才三元,看您稅務(wù)局管理。