您好,同學,就是把銷項稅額的數據導到稅務局系統中的意思,您截圖給我看下呢
《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)。是不是現在的表四
老師請問一下申報增值稅附列三,服務、不動產和無形資產扣除項目明細是什么意思
小規模納稅人增值稅申報,附表1:服務、不動產和無形資產扣除項目明細是填什么的
增值稅申報表中附列資料(一)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)進行初始化數據確認什么意思,怎么填?
增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》中的“第1項”—“本期數”—“服務、不動產和無形資產不一致怎么辦
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
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你看下老師?
拍一個清楚的
您好,同學,這個是系統自動填入的吧
表上按3%,怎么提現1%
您好,同學,超過30萬了嗎?專票是多少、普票是多少