您好,是的,季度30萬以下是這樣申報的
老師,小規(guī)模增值稅小微企業(yè)免稅銷售額含不含營業(yè)外收入
銷售收入:1266.64 不含稅銷售收入:1254.33 稅額:12.55(小規(guī)模) 增值稅申報表19行本期免稅額:37.62 增值稅減免申報明細表 ,減免的2%應該怎么填
老師:一,增值稅申報表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫增值稅減免稅申報表,本期發(fā)生額,不含稅收入*0.03,本期實際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營業(yè)外收入,是這樣嗎?
老師:一,增值稅申報表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03,是這樣填寫嗎?
小規(guī)模企業(yè),沒票收入和普票收入的1%計入營業(yè)外收入,季報時的增值稅申報表小微企業(yè)免稅銷售額項是填那個金額,是要填包含營業(yè)外收入的金額嗎?
老師一直不大理解,內(nèi)含收益率就是凈現(xiàn)值=0時點的貼現(xiàn)率,麻煩舉個例子說明一下吧,謝謝
請問,全國會計人員統(tǒng)一管理平臺的會計信息采集中的會計工作證明是要什么資料
車間專項技改的怎么入賬,是先記在建工程,后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎
老師,我們申報了這個人的當月工資(月底來的),未申報社保,這樣可以嗎
老師,對方開13個點的專票收取的確實9個點的稅,是怎么算呢?
一般納稅人購入了汽車 計提固定資產(chǎn)折舊的時候購置稅也要算到里面嗎
您好老師,我想問下,我們是出口退稅企業(yè),供應商沒給我們開出發(fā)票我們已經(jīng)付款了,但是已經(jīng)報關了,我這邊能這月走賬嗎?
題目:投房成本模式下的改擴建,完成后繼續(xù)對外出租。改擴建發(fā)生504萬,其中符合資本化的304萬。問:另外的200萬費用化寫分錄的時候難道不是借:管理費用,貸:銀行存款嗎?答案把這200萬是借:其他業(yè)務成本,貸:銀行存款。為什么是計入其他業(yè)務成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我有個體工商戶還未開通稅務賬戶,目前只有工商營業(yè)執(zhí)照,綁定了抖音的網(wǎng)店,今年需要給平臺開服務費發(fā)票,需要開通稅務賬戶,以后按月報稅,這個公司開通稅務以后主要用于每年給平臺開服務費發(fā)票,怎么核定最劃算呢
老師:增值稅減免稅申報明細表中,2本期發(fā)生額是填2%還是3%?
親愛的,我不知道這是您提問的啊,如果知道我就不接了,您再聽聽其他老師的建議的,我是覺得2%算的。請您原諒,我接題時看不到您的頭像
抱歉老師:麻煩你了。
親愛的,實在抱歉啊,感恩大度的您,祝您生活工作愉快
是我太笨了
您好,不是不是您太謙虛了,我看您總結(jié)得可好了,是我沒有幫助到您,請您原諒
對不起老師:我這報表申報過不去,我再問問其他老師,又怕發(fā)出去打擾到您。
您好,我不接了,我去休息會,謝謝您原諒我
羞殺我也,我把您折騰的夠嗆。再次抱歉
感恩遇到到您這么好心的朋友?