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老師好,員工借支3000去看病(工傷),共花費1400,保險公司賠付1200,涉及到的會計分錄麻煩老師寫下我學習下,謝謝

2023-04-16 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-16 13:57

借:其他應收款 貸:銀行存款
收賠付 借:銀行存款 貸:其他應付款
花費報銷 借:管理費用-福利費 借:其他應付款 貸:其他應收款

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 14:02

老師,您能把花費報銷那塊代入數字嗎,只寫數字

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:05

借:管理費用-福利費 200 借:其他應付款1200 貸:其他應收款 1400

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 14:08

那200能用營業外支出嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:11

可以,200能用營業外支出。

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 14:13

保險賠付的那1200不是用其他應收款科目哈

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:14

收賠付 借:銀行存款 貸:其他應付款

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 14:15

能用營業外收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:26

若用營業外收入,則營業外支出就是1400了

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 14:35

還是用您的吧,那還剩600,如果退回公司,會計分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:37

借:銀行存款 貸:其他應收款

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 17:57

老師好,企業應承擔的部分用應付職工薪酬可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-16 18:07

應付職工薪酬只是過度科目,不是損益類科目。

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 18:08

那就是不用是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-17 12:33

是的。可以不用這個科目。

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快賬用戶1525 追問 2023-04-17 13:37

老師,您能給我講講原因嗎,如果用了會怎么樣

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借:其他應收款 貸:銀行存款
收賠付 借:銀行存款 貸:其他應付款
花費報銷 借:管理費用-福利費 借:其他應付款 貸:其他應收款
2023-04-16
借其他應收款1494.3貸銀行存款。
2021-07-16
同學你好 借款 借,其他應收款 貸,銀行存款 報銷 借,管理費用一福利費54 借,其他應收款一保險公司1500 貸,其他應收款一員工1554 剩下的1446元從借支人的工資里扣除, 借,應付職工薪酬 貸,其他應收款 貸,銀行存款
2021-07-10
收到工傷保險待遇時: 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應付款 70759.79 支付員工后續治療費用及一次性傷殘就業補助金等賠償時: 借:其他應付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險待遇掛賬) 管理費用 / 營業外支出等(差額部分,具體科目可根據企業對工傷支出的性質確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
你好,需要付給員工的錢把其他應付款沖了,不夠沖減走費用
2024-10-08
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