借:其他應收款 貸:銀行存款
收賠付 借:銀行存款 貸:其他應付款
花費報銷 借:管理費用-福利費 借:其他應付款 貸:其他應收款
老師,員工借支3千,墊付另一個員工的工傷費用,現醫療費花1554元,保險公司陪付款還沒下來,應該會陪付1500,剩下的1446元從借支人的工資里扣除,這幾筆分錄都應該怎么寫,謝啦謝啦
老師好,司機工傷花銷1494.3工廠墊付的,保險公司賠付1272.22,去醫院前從工廠借支3000去看病,我應該怎么寫這幾筆分錄?謝謝啦
老師您好,想請教一下,我們預付了3個月房租共是7200元,當時我做的分錄是:借:預付賬款 7200 貸:銀行存款 7200 現在開了3個月的發票,要分攤到每個月去。每個月攤銷2400元,其中員工他自己承擔1500的房租要從他的工資里扣除,公司幫他承擔900元,麻煩老師幫我寫一下這個會計分錄,有點不會做了,謝謝
老師好,員工借支3000去看病(工傷),共花費1400,保險公司賠付1200,涉及到的會計分錄麻煩老師寫下我學習下,謝謝
老師你好,麻煩幫我解惑一下 我們老板采購原材料和請其他工人去給我們甲方客戶安裝一個工程,就相當于我們公司包工包料免費給甲方做工作項目,(想維護客情)這里面涉及到采購材料,支付工程款,然后完工,會計分錄如何寫,(我們是小規模納稅人)
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
老師,商貿企業適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,您能把花費報銷那塊代入數字嗎,只寫數字
借:管理費用-福利費 200 借:其他應付款1200 貸:其他應收款 1400
那200能用營業外支出嗎
可以,200能用營業外支出。
保險賠付的那1200不是用其他應收款科目哈
收賠付 借:銀行存款 貸:其他應付款
能用營業外收入嗎
若用營業外收入,則營業外支出就是1400了
還是用您的吧,那還剩600,如果退回公司,會計分錄怎么寫
借:銀行存款 貸:其他應收款
老師好,企業應承擔的部分用應付職工薪酬可以嗎
應付職工薪酬只是過度科目,不是損益類科目。
那就是不用是嗎
是的。可以不用這個科目。
老師,您能給我講講原因嗎,如果用了會怎么樣