你好,調整銷售額,把稅額充成0,你現在是負數,后面開票再把多減的金額調整回來即可
老師,不好意思的,想問下,稅務局通知說是2019年申報數字不平,跑了幾趟了,給的答案是自己和發票核對一下,一核對就出來了,看是哪個季度少了,我這里是有開的發票,但是和什么數字核對呀?就是想問下老師,那個季度申報的數字在那里能看到?補申報表時都需要填那些表?增值稅納稅申報表還有什么表
老師,小規模納稅人代開發票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現在發現上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
老師,小規模納稅人代開發票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現在發現上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
老師,您好!我是小規模納稅人,給客戶代開的專票,有一記賬發票沖紅了,申報報表時報表就主表和附表個別數字出現黃色,詳情看圖片,這數字改怎么調呀,謝謝!
老師,您好!我是小規模納稅人,給客戶代開的專票,增值稅已繳納,有幾張發票沖紅了,需要稅務局給我退稅,申報報表時報表就主表和附表個別數字出現黃色,詳情看圖片,這數字改怎么調呀,謝謝!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
那稅務怎么給我退稅呀
你好,調整銷售額,把稅額填成0,你現在是負數,后面開票再把多減的金額調整回來即可
主要是我已經繳納了增值稅,需要退稅呀
涉及退稅的,需季度申報結束申報表形成應退稅金后申請退稅,登錄電子稅務局,點擊【我要辦稅】—【一般退(抵)稅管理】—【退抵稅費申請(誤收多繳)】,填寫誤收多繳抵稅申請表。
在誤收多繳抵稅申請表中,【退抵稅費原因類型】選擇“誤征稅(費)款退庫”,并填寫退稅理由。若退稅銀行賬號與原繳稅銀行賬號不一致,請說明原因。
專票代開金額減去紅票金額填入專票欄,預繳的稅額正常的自動生成,沒生成的可以手工填入,最后還有退稅額,就跟稅局申請可以了
然后再按上面的流程操作
老師好,我在2023年一月份在稅務局代開了3%的增值稅專用發票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報第一季度報表總是出現黃色的框,有的老師說稅額不可以出現負數,讓我把銷售額調增,但調增也不行呀,詳情看圖片,
老師好,我在2023年一月份在稅務局代開了3%的增值稅專用發票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報第一季度報表總是出現黃色的框,有的老師說稅額不可以出現負數,讓我把銷售額調增,但調增也不行呀,詳情看圖片,
正常的應該是這樣填的,我想請問一下,你的附表數據1798.7是怎么來的?自動填的,還是你手工填進去的?
第一個表數據沒錯
主要是與你的附表數據不匹配,你把所有的表格數據清空,再按一表數據填入進去,再試試,如果還不行,建議打當地稅務咨詢電話12366咨詢一下
我按第一個表填的,附表的金額也是3314.34,但就是過不去呀
你們那的表與我們湖南這邊有點點不同,你看一下附表,金額是不是與主表的對應欄金額相同
謝謝您,我剛打稅務電話問了,因為有退稅的,需要去稅務局申報
如果還是不行,我也沒辦法了,正常的是可以通過的,主要是看附表的金額與主表的勾稽關系是不是正確
附表主表金額一樣,因為有退稅,稅額是負數,網上申報不了,需要去現場申報
哦哦,每個地方不同,我們這基本不用跑稅局
很抱歉,沒有幫到你