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老師,您好!我是小規模納稅人,給客戶代開的專票,增值稅已繳納,有幾張發票沖紅了,需要稅務局給我退稅,申報報表時報表就主表和附表個別數字出現黃色,詳情看圖片,這數字改怎么調呀,謝謝!

老師,您好!我是小規模納稅人,給客戶代開的專票,增值稅已繳納,有幾張發票沖紅了,需要稅務局給我退稅,申報報表時報表就主表和附表個別數字出現黃色,詳情看圖片,這數字改怎么調呀,謝謝!
老師,您好!我是小規模納稅人,給客戶代開的專票,增值稅已繳納,有幾張發票沖紅了,需要稅務局給我退稅,申報報表時報表就主表和附表個別數字出現黃色,詳情看圖片,這數字改怎么調呀,謝謝!
2023-04-15 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-15 20:01

你好,調整銷售額,把稅額充成0,你現在是負數,后面開票再把多減的金額調整回來即可

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快賬用戶4144 追問 2023-04-15 20:01

那稅務怎么給我退稅呀

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:01

你好,調整銷售額,把稅額填成0,你現在是負數,后面開票再把多減的金額調整回來即可

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快賬用戶4144 追問 2023-04-15 20:08

主要是我已經繳納了增值稅,需要退稅呀

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齊紅老師 解答 2023-04-16 12:07

涉及退稅的,需季度申報結束申報表形成應退稅金后申請退稅,登錄電子稅務局,點擊【我要辦稅】—【一般退(抵)稅管理】—【退抵稅費申請(誤收多繳)】,填寫誤收多繳抵稅申請表。

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齊紅老師 解答 2023-04-16 12:08

在誤收多繳抵稅申請表中,【退抵稅費原因類型】選擇“誤征稅(費)款退庫”,并填寫退稅理由。若退稅銀行賬號與原繳稅銀行賬號不一致,請說明原因。

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齊紅老師 解答 2023-04-16 12:42

專票代開金額減去紅票金額填入專票欄,預繳的稅額正常的自動生成,沒生成的可以手工填入,最后還有退稅額,就跟稅局申請可以了

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齊紅老師 解答 2023-04-16 12:42

然后再按上面的流程操作

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快賬用戶4144 追問 2023-04-16 12:56

老師好,我在2023年一月份在稅務局代開了3%的增值稅專用發票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報第一季度報表總是出現黃色的框,有的老師說稅額不可以出現負數,讓我把銷售額調增,但調增也不行呀,詳情看圖片,

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快賬用戶4144 追問 2023-04-16 12:56

老師好,我在2023年一月份在稅務局代開了3%的增值稅專用發票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報第一季度報表總是出現黃色的框,有的老師說稅額不可以出現負數,讓我把銷售額調增,但調增也不行呀,詳情看圖片,

老師好,我在2023年一月份在稅務局代開了3%的增值稅專用發票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報第一季度報表總是出現黃色的框,有的老師說稅額不可以出現負數,讓我把銷售額調增,但調增也不行呀,詳情看圖片,
老師好,我在2023年一月份在稅務局代開了3%的增值稅專用發票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報第一季度報表總是出現黃色的框,有的老師說稅額不可以出現負數,讓我把銷售額調增,但調增也不行呀,詳情看圖片,
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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:15

正常的應該是這樣填的,我想請問一下,你的附表數據1798.7是怎么來的?自動填的,還是你手工填進去的?

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:15

第一個表數據沒錯

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:17

主要是與你的附表數據不匹配,你把所有的表格數據清空,再按一表數據填入進去,再試試,如果還不行,建議打當地稅務咨詢電話12366咨詢一下

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快賬用戶4144 追問 2023-04-16 14:18

我按第一個表填的,附表的金額也是3314.34,但就是過不去呀

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:39

你們那的表與我們湖南這邊有點點不同,你看一下附表,金額是不是與主表的對應欄金額相同

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快賬用戶4144 追問 2023-04-16 14:40

謝謝您,我剛打稅務電話問了,因為有退稅的,需要去稅務局申報

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:40

如果還是不行,我也沒辦法了,正常的是可以通過的,主要是看附表的金額與主表的勾稽關系是不是正確

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快賬用戶4144 追問 2023-04-16 14:41

附表主表金額一樣,因為有退稅,稅額是負數,網上申報不了,需要去現場申報

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:44

哦哦,每個地方不同,我們這基本不用跑稅局

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:44

很抱歉,沒有幫到你

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