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老師 有一筆出口貨物(工廠加工業 非首次申請退稅) 現在沒有留抵 等我有留抵在申請退稅可以嗎?這個留抵稅額是按哪一期作為退稅基準

2023-04-15 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 16:40

你好,可以的,可以這么做的 按照你申請當月的數據

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你好,可以的,可以這么做的 按照你申請當月的數據
2023-04-15
可以啊,你就是按照小的金額退就行。
2022-10-13
你好,對正常應該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個電話,問問她讓你怎么填寫。因為很少有這么巧合的事情。
2022-05-31
同學你好 直接沖減就可以了
2022-09-26
對“免、抵、退”稅辦法有三步處理公式:一是,當期應納稅額=當期內銷售貨物銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退不得免征和抵扣的稅額)-當期留抵稅額;二是,免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率;三是,當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額。   會計上,實行“免、抵、退”政策的賬務處理也相應有三種處理辦法。   一是,應納稅額為正數,即免抵后仍應繳納增值稅,免抵稅額=免抵退稅額,即沒有可退稅額(因為沒有留抵稅額)。此時,賬務處理如下:   借:應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅金——未交增值稅   借:應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)    貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅)   二是,應納稅額為負數,即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄;當留抵稅額大于“免、抵、退”稅額時,可全部退稅,免抵稅額為0.此時,賬務處理如下:   借:應收補貼款    貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅)   三是,應納稅額為負數,即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄;當留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時,可退稅額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額。此時,賬務處理如下:   借:應收補貼款     應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)    貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅)   通過以上三種情況的分析與處理可看出,如果不計算出“免抵稅額”,會計處理上將無法平衡。
2021-03-19
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