您好 抵扣的是增值稅
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅,這個(gè)留抵稅款,只能抵扣本年產(chǎn)生的應(yīng)交企業(yè)所得稅,能抵扣印花稅嗎或其他稅。
老師,我想問下因?yàn)閰R算清繳有退稅現(xiàn)在申請做留底,這個(gè)留底只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎?可以抵扣增值稅嗎?
老師,對留底企業(yè)所得稅不理解,企業(yè)所得稅匯算清繳后,我不想退稅,之前有預(yù)交企業(yè)所得稅,意思這個(gè)預(yù)交稅額在企業(yè)所得稅表里的體現(xiàn)著,就不用動(dòng)表動(dòng)賬了?然后申報(bào)季度企業(yè)所得稅有要交企業(yè)所得稅額就沖抵?留底需要填寫流動(dòng)稅申請表嗎?
老師,目前公司賬上增值稅有留底金額,這個(gè)月開不到銷項(xiàng)票,老板又不讓申請退稅,有什么辦法可以讓這筆留底稅,在下個(gè)月增值稅申報(bào)的抵扣嗎,謝謝
老師,申報(bào)增值稅時(shí)需要交稅,附加卻可以抵扣,稅務(wù)局說是因?yàn)橹坝羞^留底退稅過,所以可以抵扣附加,麻煩問一下這是什么政策
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
就是匯算清繳的那個(gè)退稅,現(xiàn)在申請做留底,抵扣的是增值稅??
匯算清繳是所得稅,您不想退稅抵扣的也是所得稅
因?yàn)槭?7年的匯算清繳,現(xiàn)在稅局要求我們做留底,,那到時(shí)候抵扣的也只能是所得稅是嗎?
是的,抵扣的就是所得稅
好的,謝謝,那就是不能用來抵扣增值稅
是的,不能抵扣增值稅,因?yàn)槟懊鏇]有說是匯算清繳的所得稅,我以為是你留底的增值稅呢,所以我回復(fù)你是抵扣增值稅,你這個(gè)所得稅只能抵扣所得稅
好的,謝謝
你好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快