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老師,企業所得稅匯算清繳有退稅,這個留抵稅款,只能抵扣本年產生的應交企業所得稅,能抵扣印花稅嗎或其他稅。

2020-08-10 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-10 16:28

你好,一般只能抵扣本年產生的應交企業所得稅

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:29

不能抵扣印花稅嗎或其他稅。

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快賬用戶2804 追問 2020-08-10 16:29

如果本年沒有企業所得稅,利潤是負數了,來年抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:29

利潤是負數了,不交所得稅

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快賬用戶2804 追問 2020-08-10 16:30

就說留抵的稅就是一直在系統里,什么時候用什么時候抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:31

對的,你的理解是正確的

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相關問題討論
你好,一般只能抵扣本年產生的應交企業所得稅
2020-08-10
您好 抵扣的是增值稅
2020-11-30
同學您好,可以留著下一年抵明年的所得稅
2023-09-27
匯算應退稅 借:應交所得稅 188.20 貸:利潤分配188.20 抵繳 借:應交所得稅 0.13 貸:銀行存款0.13
2022-08-19
你好 可以的, 但是你更正的幅度過大,會異常的 你在2021年的匯算清繳里面進行抵扣的
2021-12-03
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