你好,一般只能抵扣本年產生的應交企業所得稅
老師,企業所得稅匯算清繳有退稅,這個留抵稅款,只能抵扣本年產生的應交企業所得稅,能抵扣印花稅嗎或其他稅。
老師,我想問下因為匯算清繳有退稅現在申請做留底,這個留底只能抵扣企業所得稅是嗎?可以抵扣增值稅嗎?
您好,2020年匯算清繳企業所得稅,現在能更正申報嗎?如不能,2020年需退的企業所得稅如何抵扣本年度的。謝謝
老師,請問21的匯算清繳,多繳納的稅費沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業所得稅 21年第四季度企業所得稅:247.79 22年匯算清繳退稅:188.20 22年1季度企業所得稅:188.33 抵減后應交0.13元
老師,企業所得稅匯算清繳的時候有多交的所得稅,我可以不申請退稅,然后在23年抵扣嗎
提供的發票不夠實際報銷多了,這種情況下正常嗎?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司)這個物業公司是小規模,酒店把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?我查百度,說是物業公司給企業提供的保潔服務屬于現代服務,那幾天問學堂老師都說是生活服務,我有點不確定
老師[玫瑰] 有稅收分類編碼嗎?發一份給我
老師,我們公司注冊資金50萬,實交了58萬,多實交的8萬可以退回銀行卡嗎
老師噴繪制作開票屬于什么
老師,你好,報勞務報酬個人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
長期待攤費用,款項分期支付,發票也是分期開。這種情況攤銷怎么攤?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
不能抵扣印花稅嗎或其他稅。
如果本年沒有企業所得稅,利潤是負數了,來年抵扣嗎
利潤是負數了,不交所得稅
就說留抵的稅就是一直在系統里,什么時候用什么時候抵扣是嗎?
對的,你的理解是正確的