可以啊,你就是按照小的金額退就行。
某生產(chǎn)型出口企業(yè)適用增值稅免抵退稅辦法,征稅率為 13%,出口退稅 率為 10%。2019 年 3 月增值稅期末留抵稅額為 10 萬(wàn)元,4—8 月符合留抵退稅 條件。9 月國(guó)內(nèi)采購(gòu)原料進(jìn)項(xiàng)稅額 160 萬(wàn)元,內(nèi)銷(xiāo)貨物銷(xiāo)項(xiàng)稅額 60 萬(wàn)元,外銷(xiāo) 貨物銷(xiāo)售額 120 萬(wàn)元,按計(jì)劃分配率計(jì)算的進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口 料件金額為 50 萬(wàn)元,上期留抵稅額 28 萬(wàn)元。假設(shè)該企業(yè) 2019 年 4—9 月的進(jìn) 項(xiàng)構(gòu)成比例是 90%。2019 年 10 月該企業(yè)申報(bào)免抵退稅又申請(qǐng)辦理留抵退稅,允 第 3 頁(yè) 共 23 頁(yè) 許退還增量留抵稅額為:
某生產(chǎn)型出口企業(yè)適用增值稅免抵退稅辦法,征稅率為13%,出口退稅率為10%。2019年3月增值稅期末留抵稅額為10萬(wàn)元,4-8月符合留抵退稅條件。9月國(guó)內(nèi)采購(gòu)原料進(jìn)項(xiàng)稅額160萬(wàn)元,內(nèi)銷(xiāo)貨物銷(xiāo)項(xiàng)稅額60萬(wàn)元,外銷(xiāo)貨物銷(xiāo)售額120萬(wàn)元,按計(jì)劃分配率計(jì)算的進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額為50萬(wàn)元,上期留抵稅額28萬(wàn)元。假設(shè)該企業(yè)2019年4-9月的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是90%。2019年10月該企業(yè)申報(bào)免抵退稅又申請(qǐng)辦理留抵退稅,允許退還增量留抵稅額為?
你好老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),我們出口了一批貨物,出口的銷(xiāo)項(xiàng)額是105萬(wàn),這個(gè)105是稅額,我們這個(gè)月有85萬(wàn)的留底,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),那我們退多少稅
自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅率9%,8月份業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料,專用發(fā)票上金額400萬(wàn)元,稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬(wàn)元,關(guān)稅20%。上期末留抵稅款5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物,開(kāi)出專用發(fā)票,金額100萬(wàn)元,稅率13%,稅額13萬(wàn)元。本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元。計(jì)算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。會(huì)計(jì)分錄
老師你好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),目前剛開(kāi)業(yè),有留抵退稅。 假設(shè)我們出口一批貨物人民幣200萬(wàn),退稅率13%, 本月留抵稅額30萬(wàn)。 那留抵稅額大于出口退稅額,還可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢(qián)可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車(chē)輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車(chē)輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車(chē)輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開(kāi)的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢(qián)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
可以退26萬(wàn)?
那留抵稅額30萬(wàn)還能再下個(gè)月用嗎?
不可以啦,這個(gè)不能后面繼續(xù)退了。
那在實(shí)務(wù)操作中,如果我不申報(bào)出口退稅,直接當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)未開(kāi)票收入26萬(wàn),那是不是留抵稅額還余下4萬(wàn)?
嗯,是的,還有4萬(wàn)留抵。
在實(shí)務(wù)中,留抵大于出口退稅,可以不申報(bào),是這樣嗎? 那如果我們出口退稅30萬(wàn),留抵26萬(wàn),是不是還能退4萬(wàn)? 如果出口退稅30萬(wàn),留抵30萬(wàn),那這個(gè)月增值稅就是0?
出口銷(xiāo)售額*退稅率? ?和進(jìn)項(xiàng)%2B留抵比較,按小的金額退。 對(duì)的