你好,單位是今年新成立的??
公司是今年7月份才建賬,資產(chǎn)負(fù)債表里的年初數(shù)是不是要到明年的一月份才會(huì)有年初數(shù)了?謝謝!
老師,我們是8月份開始建賬的,申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)年初余額填0還是填8月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,期末余額填9月份的期末余額是嗎
公司是9月份剛開始營(yíng)業(yè)的,資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額應(yīng)該怎么填寫?9月份的資產(chǎn)負(fù)債表里期末余額跟年初余額有聯(lián)系嗎?
去年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是平的,為什么今年1月份就不平了,今年1月份幾乎沒有什么賬啊
老師 我們公司是今年3月份成立的,資產(chǎn)負(fù)債表做了3月和4月的,那么4月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額應(yīng)該為0還是應(yīng)該把3月份的數(shù)據(jù)作為年初余額填寫進(jìn)去?
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)都是邏輯關(guān)系對(duì)不上的,需要調(diào)利潤(rùn)表嗎。還是不用調(diào),對(duì)不上就對(duì)不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
22年成立的,不過今年才開始做業(yè)務(wù)開始做的賬
你好,今年才開始做的賬,那今年自然就沒有年初數(shù)啊?