你好,結(jié)轉(zhuǎn)一到三月份的累計就行。
老師,你好,請問一下我每個月的銷項稅,進(jìn)項稅都有,然后到現(xiàn)在各自的金額都是累計的,暫時還不需要交增值稅,因為進(jìn)項稅更多,我需要每個月都給他結(jié)轉(zhuǎn)出來呢?還是等到要交增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)出來呢?
1至3月的增值稅外賬是在繳納時直接借記已交稅金,并沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進(jìn)項稅,那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)這1至 3月的銷項進(jìn)項稅啊?結(jié)轉(zhuǎn)后是不是未交增值稅就有余額了,怎樣結(jié)平?分錄
你好,老師我想問下,月末結(jié)轉(zhuǎn),是不是進(jìn)項,銷項都要分別結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,預(yù)交增值稅
老師我們平常交稅的時候,每月我都是把銷項稅,進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費~未交增值稅,2月我只有一個銷項稅3.6元,無進(jìn)項稅。我還用結(jié)轉(zhuǎn)不
老師 你好 我1月 2月都是進(jìn)項多 沒有交稅 3月需要交稅 我就結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項的時候 金額是填本月銷項 進(jìn)項數(shù) 還是填1-3月的進(jìn)項累計數(shù)啊
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求