你好,之前3個年度工資計提多了,是可以紅沖之前多計提的工資 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整? ?
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉困難,然后有4個月的工資暫未發放,截止目前為止,2020年3月實際申報的個稅是2020年1月份工資表。現在10月份申報的個稅實際只申報到2020年5月份工資表,由于之前的會計計算個稅時,工資表上少扣了員工的,實際申報繳納的員工個稅要多一些,這個時候我該怎么進行調整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個稅都申報完嗎?如果沒有發放工資呢
老師您好,我接手了一家賬,小規模納稅人小企業會計準則,去年10月-今年6月的工資沒有發,部分工資是今年的9月銀行發的,但是之前的會計每個月都用庫存現金發了,我現在把之前他的計提和發放的憑證都紅沖了重新計提和發放,請問下老師,之前他每個月都有結轉工資成本到本年利潤、我是否需要紅沖了
老師好,公司是一般納稅人,之前3個年度工資計提多了,到現在為止20年部分工資和21年22年工資都沒發放,現在22年底可彌補虧損為125萬,我現在可以紅沖之前多計提的工資嗎?具體該怎么操作呢?
老師,我們是建筑企業19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年虧損656119.11元,21年虧1716777.17元,現在22年匯算清繳盈利616421.43元,彌補以前年度虧損了,但是22年在項目所在地預交了4萬多的企業所得稅,現在彌補虧損了,要退預交的企業所得稅,我不想退,怎么辦啊,20年到21年因為一直處于施工狀態,又是疫情影響,甲方單位資金老火,一直不給做結算和計量。
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅,那現在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現在出現退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做?
老師上個月籌辦期間的費用我需要每個月分攤計入長期待攤費用嗎
個人獨資企業可以轉換為有限公司嗎
你好老師!我們公司公益捐贈了20000現金,10000買的物資,收到了一張30000的發票,這個要怎么入賬啊,增值稅是不能抵扣的吧
可以抵扣進項稅額的普票,做賬是和專票一樣嗎?
老師,對方公司開過來的發票名稱和統一社會信用代碼都是正確的,但是下面備注的銀行賬戶錯了,導致轉賬失敗,這樣發票要重開嗎?還是只要對方把正確的銀行賬號發來我們重新轉下賬,發票照樣可以附件在后面
公司支付的法院的訴訟費是計入什么科目?收到行政事業單位的結算票據。如何做賬?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
只做這一個分錄就可以了嗎?如果稅務局查賬的話會不會有風險呢
你好,還需要把?以前年度損益調整? ?,結轉到? ?利潤分配—未分配利潤 如果稅務局查賬的話,這樣調整了就沒有風險的
好的,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
一般要匯算清繳之前把上年度的工資發放完,我們都發不完,這個會不會被稅務局監控到,匯算清繳的時候職工薪酬調整明細表我的賬載金額實際發生額稅收金額都填當年度計提的工資
你好,匯算清繳的時候,連上年的工資都有? ?還沒有發放的?
就算工資紅沖以后,做匯算清繳的時候21年部分工資和22年工資都沒發放
你好,做匯算清繳的時候,所屬年度的工資沒有發放,就需要做納稅調增處理的?
一般賬不出問題不查賬的話這個不會被監控到吧
你好,你是指沒有發放,也沒有做納稅調增處理 ??
是的老師
你好,沒有發放,也沒有做納稅調增處理,這樣是逃稅行為,是很可能導致被監控的?
我現在做一筆和老板的現金借款直接發放工資可以不
你好,實際是從??老板借款,然后用來發放工資嗎??
真實情況是成本票開不回來計提了好多工資,老板又不給我銀行回單做賬,所以導致現在賬上沒錢,工資發不出去,現在想用借款發放工資這種方式處理一下,不然時間久了怕出問題
你好,實際是從??老板借款,然后用來發放工資嗎?? 麻煩給個正面回復,好嗎
不是的老師
你好,既然不是,那就不應當這樣出來的?