你好;? 你為什么不想退稅 ;? 你是怕查賬嗎? 那你退稅的金額是確實多繳納了? 嗎??
老師請教一個問題,企業年度匯算清繳時A10600企業所得稅彌補虧損明細表,20年,虧損,21年盈利,但是因為是建筑企業,企業所得稅預繳比較多。所以即使不用20年彌補21年也不用交稅,我這個表中還需要把20年的數填進去彌補21年的虧損嗎?我怕填進去彌補了,稅務查賬,很麻煩,主要現在疫情,出不去。這個企業是我親戚家,離我單位特別遠。如果不彌補放在前一年度中可以嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個季度累計虧損額為150萬,但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報預繳企業所得稅季度申報時,是本年度按盈利額70萬繳納企業所得稅,然后,再在2023年5月之前申報2022年企業所得稅匯算清繳時,再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報企業所得稅季度申報時,直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業所得稅時按哪種情況核算?
老師,我們是建筑企業19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年虧損656119.11元,21年虧1716777.17元,現在22年匯算清繳盈利616421.43元,彌補以前年度虧損了,但是22年在項目所在地預交了4萬多的企業所得稅,現在彌補虧損了,要退預交的企業所得稅,我不想退,怎么辦啊,20年到21年因為一直處于施工狀態,又是疫情影響,甲方單位資金老火,一直不給做結算和計量。
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅,那現在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現在出現退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做?
老師我們公司23年一季度和第二季度都盈利交了企業所得稅,年底又虧損了,匯算清繳的時候彌補以前年度虧損4萬,現在是不想退稅,也不想交稅,想把去年賬修改一下,把23年成本拿4萬出來,做到24年賬里面,那這樣是不是剛好不用交稅,也不用退稅啊。
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
退稅的金額是實繳在項目所在地的,就是怕這預交的企業所得稅查賬。
20年到21年甲方一直不給計量和結算,一直處于施工狀態,22年才陸陸續續給我們計量。
你好1;? 那你 這個預交的金額是真實的不; 賬上數據都是按實際來做 不 ?? ? 你成本收入是否按照進度比例來做的?如果計量不對; 就是 怕有風險的??
預交的金額真實的,成本是按實際做的,就是收入沒按進度比例來做,我們屬于分包單位,活干完了才簽合同,活干完了甲方單位沒錢,結算和計量都沒給我們做,22年才開始陸陸續續的做計量的
現在是20年和21年成本進去了,20年和21年收入沒有跟上,因為計量和結算在在22年了
你好;? 那你這樣收入沒有及時去報; 會影響很多稅費的 ;? 你如果不想退稅; 你退稅金額好大???? ?
4萬多點,就是收入甲方不計量,不做結算,結算和計量在22年陸陸續續做了,
你好; 也不小的哇; 那你就去? 調整下你的收入 ;然后再去 考慮 是否調整年報了 ;? 你總不能能直接去調整年報數據的??
調整21年的年報?可是收入調整就有滯納金
你好;? ?收入調整; 你沒有按照進度比例來做; 你本身就得調下哈;? ?早點調整下; 避免? ?預警 后期 稅務局稽查到 風險更大的??
之前因為2萬多的進項稅留底,一下子報到稽查去。后面拿合同和相應的單據寫了情況說明過去才沒退,留著抵的
我馬上6月份就要計量開票我想申請這個退稅抵欠企業所得稅。
你好;? 那你電子稅務局 -? ?申請 ; 但是我怕你到時申請 會查賬的?
是啊,現在申請留底抵扣企業所得稅,有叫你退了,等你去退了又說你不符合退稅要求,之前的進項留底就是這樣的
你好;? ? 好多企業 會邊申請? 稅務局 邊 查賬你的;? ?你如果? 怕? 退稅; 你就調整賬上數據的;? ? 你最好是調整下收入; 如果收入不合理的話? ?
調整21年收入,然后去更正21年的年報和21年12月份的申報表?可是調整收入就是無票收入,等開票時候,又要沖回來,就要去找專管員。
你好;? ?是的; 就是調整來說 相對麻煩一些;但是 為了避免風險; 建議還是 處理下; 是的
可是調整收入,我現在沒有依據啊,現在計量的金額都全部開票了,后面等著結算,現在甲方都沒錢,不給結算
你好;? 你不是說沒有按比例來計算 ; 你自己做一個? ?進度體現 計算的表格? 去做支撐?