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接手會計工作,發(fā)現(xiàn)上一個會計不做銀行存款的賬,導(dǎo)致銀行存款實際余額和賬本對不上,接手以后應(yīng)該怎么處理,請詳細(xì)說明。

2023-04-14 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 17:56

你好,發(fā)現(xiàn)上一個會計不做銀行存款的賬,就需要把沒有做的分錄補上才是的??

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快賬用戶8140 追問 2023-04-14 17:57

不能直接做以前年度損益調(diào)整嗎?一筆一筆做死人了,又不止一筆

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齊紅老師 解答 2023-04-14 18:00

你好,不能直接做以前年度損益調(diào)整的。 因為還不知道與銀行對應(yīng)的是什么科目呢,如果對應(yīng)是 應(yīng)收賬款,而調(diào)整計入?以前年度損益調(diào)整 這樣顯然是錯誤的啊

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快賬用戶8140 追問 2023-04-14 18:02

沒有業(yè)務(wù)量,多是銀行對公手續(xù)費服務(wù)費利息費之類的

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齊紅老師 解答 2023-04-14 18:03

你好,手續(xù)費、服務(wù)費、利息費,這些是通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算?

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快賬用戶8140 追問 2023-04-14 18:05

分錄是什么,可以哦具體說一下嗎,相同性質(zhì)的可以一次性通過一個分錄做完嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 18:06

你好,相同性質(zhì)的可以一次性通過一個分錄做完的? 手續(xù)費、服務(wù)費、利息費 借:以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用—手續(xù)費 以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用—利息 以前年度損益調(diào)整—管理費用(某某服務(wù)費) 貸:銀行存款?

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快賬用戶8140 追問 2023-04-14 18:12

從銀行開戶就沒有銀行存款記錄的,怎么做一開始的賬,做損益調(diào)整不也要先有以后存款才可以調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 18:47

你好,從銀行開戶就沒有銀行存款記錄,就需要把沒有做的銀行存款分錄全部補上

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快賬用戶8140 追問 2023-04-14 18:51

可不可以按現(xiàn)有余額直接借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,沒有別的,全是銀行的手續(xù)費服務(wù)費。

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齊紅老師 解答 2023-04-14 18:57

你好,不可以直接這樣處理的?

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快賬用戶8140 追問 2023-04-14 19:00

原因?從銀行開戶就沒有銀行存款的記賬,也不存在業(yè)務(wù)往來金額的影響,為什么不可以這樣處理,你的意思要追溯至一開始的銀行存款,然后逐筆收入借銀行存款貸什么?,發(fā)生銀行費用怎么做賬,你說清楚了

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齊紅老師 解答 2023-04-14 19:02

你好,請看你之前的描述,需要分別設(shè)置不同的明細(xì)科目核算。 發(fā)生銀行費用 借:以前年度損益調(diào)整—某某費用 貸:銀行存款?

你好,請看你之前的描述,需要分別設(shè)置不同的明細(xì)科目核算。
發(fā)生銀行費用
借:以前年度損益調(diào)整—某某費用
貸:銀行存款?
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快賬用戶8140 追問 2023-04-14 19:02

一開始收到以后存款呢,你也沒說啊

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齊紅老師 解答 2023-04-14 19:05

你好,請看我回復(fù)的內(nèi)容,已經(jīng)設(shè)置明細(xì)了啊 一開始收到以后存款,這個是什么意思?

你好,請看我回復(fù)的內(nèi)容,已經(jīng)設(shè)置明細(xì)了啊
一開始收到以后存款,這個是什么意思?
你好,請看我回復(fù)的內(nèi)容,已經(jīng)設(shè)置明細(xì)了啊
一開始收到以后存款,這個是什么意思?
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快賬用戶8140 追問 2023-04-14 19:07

你要先有銀行存款才有銀行費用的啊,一上來就借以前年度損益調(diào)整貸財務(wù)費用的嗎,我問的是一開始收到銀行存款怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-14 19:10

你好,一開始收到銀行存款,資金是股東投入,還是向個人借入的呢??

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快賬用戶8140 追問 2023-04-14 19:13

股東投入的怎么做分錄,借入的怎么做分錄?不會是借銀行存款,貸實收資本/其他應(yīng)付款吧,那也不是調(diào)整分錄啊

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齊紅老師 解答 2023-04-14 19:14

你好 股東投入的,借:銀行存款,貸:實收資本 借入的怎,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 這個就是補做的分錄啊?

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你好,發(fā)現(xiàn)上一個會計不做銀行存款的賬,就需要把沒有做的分錄補上才是的??
2023-04-14
您好,這是前任失職了,借:銀行? ? 貸:其他應(yīng)付款-老板? 這樣入賬把賬和銀行對了,這個多的錢反正都是老板的,跟老板個人做個往來
2023-04-14
學(xué)員朋友您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目
2023-04-14
您好,是的,之后的話,從待處理待產(chǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到財務(wù)費用
2022-01-15
您好,可以在九月份的賬簿補做上的。
2023-09-29
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