需要查下看啥情況,這個多做部分,借應付賬款負數,貸xx 負數,沖掉,
老師你好,現在發現公司賬面應付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額,我查賬是以前年度收到的款項,后來又退回了,可是這筆錢在以后年度收回了,會計沒有做處理,我現在應該怎么調整呢?
新接手一家勞務公司賬務,之前會計嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發的工資他借:其他應付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導致現在其他應付款借方余額100萬,還有一個前期不知因什么原因的賬務處理其他應付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
之前2017年由于會計賬做錯的原因導致一筆應付賬款借方掛賬10萬,然后銀行余額對不上做了一筆提現,實際上應付賬款余額應為0,我今年查出來應該如何處理?
老師您好,我想問的是賬務處理的問題,涉及到老舊系統,之前是一套賬,現在是兩套賬,導入過來的時候財務會計預算會計項目金額一致。如2019年在舊系統做了這樣一筆分錄,借:費用(a項目)100.貸零余額90.其他應付款10,第一個問題:2020年,10塊錢付了,財務會計:其他應付款10,貸:零余額10元,這時候預算會計如何做賬,第二個問題,2020年這筆錢不付了,財務會計:借,盈余減少(a項目)貸其他應付款10.預算會計如何做賬。
會計2017年的時候做賬不規范,有一筆應收款對方已經對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現在銀行余額是對的,但是現在查出這筆已經公賬收款了,現在需要如何調整把這個賬平掉呢?
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
就是會計做賬錯誤導致的,收到供應商退款,做成了付供應商貨款。貸方不知道做什么科目。
借應付賬款 負數,貸應收賬款 負數,或者是借應收賬款,
收到供應商退款? ?說不對吧,這個收到退款是客戶才給你們退款,
不是,不是忽略上面回復,收到退款,你之前付款做啥,做借應付賬款 貸銀行嗎,收到退款,借銀行 貸應付賬款,
然后銀行余額對不上做了一筆提現,實際上應付賬款余額應為0? ?借銀行 貸應付賬款,
付款:借:應付賬款,貸:銀行存款,收款時候會計看錯了,做成了,借:應付賬款,貸:銀行存款了。然后她月末也沒對余額,年末銀行余額對不上了,就直接做筆提現平賬了。
沖掉之前錯誤賬,借銀行,借應付賬款 負數 ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應付賬款,
那我現在銀行就不平了
借銀行,借應付賬款 負數 ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應付賬款,? ?需要做2個,
這么做還不平嗎,差額還是這個??你之前然后銀行余額對不上做了一筆提現 你這個是不是之前平掉銀行? 這個做啥?現在銀行是不是可以對上??應付賬款對不上??你這個提現需要沖掉,
那就太亂了,之前的賬也對不上,會計為了把銀行平,隨意做現金
需要沖回來 借銀行,貸庫存現金,之后再調出來,借銀行,借應付賬款 負數 ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應付賬款,