可以的,可以這么做的。
金蝶上的科目余額表和資產負債表的關系是什么?金蝶上的期初余額是資產負債表上年初余額嗎?金蝶上的期末余額是資產負債表上的期末余額嗎
請問老師,現金流量表里面的期末現金余額(本年累計金額)是=資產負債表里的貨幣資金期末余額嗎?那資產負債期末余額(上年金額)是=資產負債表貨幣資金(年初余額)嗎?
老師,資產負債表,年初余額,期末余額,比如2月年初余額都是0,期末余額是3,那么在3月時資產負債表年初余額,是不是2月期末余額3,本月期末余額為4
老師 一般資產負債表總資產期初余額都是小于期末余額的吧 正常情況下都是這樣對嗎
老師,資產負債表的資產合計那里,年初余額>期末余額是正常的嗎
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
資產合計,期末余額<期初余額,這反應的是企業虧損嗎
你好,虧損盈利看不出來的,這個不一定。