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我們是小規(guī)模納稅人,第一季度開了1%個點的普通發(fā)票不含稅金額272241.6元,增值稅申報表填在第幾行

2023-04-14 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-14 16:35

你好,同學,填寫在免稅銷售額那里

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快賬用戶6733 追問 2023-04-14 16:36

增值稅減免稅申報明細表怎么填呢

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齊紅老師 解答 2023-04-14 16:44

選小微企業(yè) 3減1,然后本期字符串是272241.6*2%

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你好,同學,填寫在免稅銷售額那里
2023-04-14
您好,正在為您解答
2023-04-15
你好,你這個5%不動產是銷售的嗎?
2023-07-17
你好,第一欄和第二欄填寫19306.94第十欄填寫4455.45
2021-07-08
《國家稅務總局關于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》(2023年第1號)第七條規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 你公司一季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
2023-10-08
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