你好,簽訂買賣合同就要交印花稅。
老師,沒有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產出口外銷合同是我們自己做的沒有雙方蓋章的,客戶下單都是沒有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實際工作當中,合同管理并沒有那么規范,而且其實也很難真正的做到所有合同都能夠規范管理,然后能夠實現每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個月的開票金額也就是財務報表上的銷售收入跟每個月財務報表上的主營業務成本去交業務上的購銷合同的印花稅呢?
老師,想問一下,我公司是建筑業的,印花稅是在什么時候申報及繳納?按月還是按季申報?是在收到已簽訂的購銷合同就要繳納?還是收到款項或付款后才繳納的?
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
您好老師,關于印花稅,是不是只有書面形式訂立的才繳納印花稅,因為好多公司之前都是,不理論銷售收入是否簽訂合同,都按照總的收入和總的購進庫存,繳納印花稅,這種否正確,印花稅的征稅范圍我有,就想正確的理解印花稅在實際工作中的征稅情況。
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
沒簽訂就不用交哈,老師
沒有簽訂合同的,需要用訂購單,要貨單也要交。
老師,訂購單,例如我們向廠家拿酒,是我們交印花稅還是廠家交,還有就是我們零售買酒,客戶一瓶一瓶買或者幾瓶幾瓶買,就是零食這種要不要交,如果是客戶向我們定很多酒這種不管簽不簽合同有訂單都要交哈
你好 是的 采購 銷售合同都要交的?
零售的不用交哈,老師,就是有訂單了不管有沒有簽合同這種情況下才要交對吧
銷售給個人的,這種情況不用交。
好的,老師
不客氣的,祝您工作愉。