你好,如果補交所得稅的話,有滯納金。
老師好,企業所得稅預交時,我能不能多暫估成本,這樣不交稅款,哪怕到匯算清繳成本回不來,在沖可以嗎 萬一預交多了,后期成本多了,那不是匯算清繳就要退稅了
老師,企業所得稅匯算清繳時暫估的成本回不來,我交稅就行了?這個沒有什么滯納金吧
企業所得稅匯算清繳時暫估成本票沒有回來,要調增調哪張表,還是在主表成本里增加上要調增數就行了
老師,做匯算清繳時發現以前有成本暫估,法人為給不了成本票,罵我時按照什么金額教企業所得稅么,時暫估得金額加上凈利潤正數就減去正數就加上,這樣來算企業所得稅對嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那滯納金從什么時候收呢
你好,一般系統會給你算的,從1月16號到你交納的時間。