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老師,做匯算清繳時發現以前有成本暫估,法人為給不了成本票,罵我時按照什么金額教企業所得稅么,時暫估得金額加上凈利潤正數就減去正數就加上,這樣來算企業所得稅對嗎

2023-05-17 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-17 11:17

暫估的成本,沒有取得發票就要加上利潤總額交

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快賬用戶7578 追問 2023-05-17 11:18

如果正的就加上,負的就減如對嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-17 11:23

是的,就是那樣子的哈

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暫估的成本,沒有取得發票就要加上利潤總額交
2023-05-17
你好,第一個是正確的,第二個如果是大于暫估的話 可以的,但是你調增之后有盈利的需要交稅,才做你第二個計提企業所得稅的分錄,如果調增之后不需要交稅的話,第二個分錄就不用做了 只需要做借利潤分配,未分配利潤負數 貸庫存商品負數就可以 第三個如果是你需要退稅的話,能退回來的可以。
2023-04-17
同學你好 是什么會計準則
2023-04-12
您好 我都直接借主營業務成本,貸應付帳款-暫估或者其他應付款-暫估來調節利潤可以嗎?--可以的 匯算前票到了,在紅沖,在做正數發票可以嗎?--可以的 這樣風險大嗎?---嚴格講會有風險的,但是實務中代賬公司和稅局關系都不錯的。嚴格講是應該考慮企業所得稅稅負率水平去安排納稅的。
2021-03-10
您好,是的額,這樣的話,就不需要調整了
2023-01-31
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