在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
企業(yè)所得稅匯繳的時(shí)候是不是暫估的成本沒(méi)有取得發(fā)票就要調(diào)增?
暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在所得稅匯算清繳前發(fā)票沒(méi)到,怎么調(diào)增?填哪個(gè)表調(diào)?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)暫估成本票沒(méi)有回來(lái),要調(diào)增調(diào)哪張表,還是在主表成本里增加上要調(diào)增數(shù)就行了
老師 年底暫估的成本,匯算清繳前發(fā)票沒(méi)回來(lái),匯算清繳時(shí)暫估的成本如何調(diào)增,應(yīng)該填在哪張表?去過(guò)做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要調(diào)增上年暫估的工程成本,在哪個(gè)表填寫?
老師那建筑勞務(wù)公司一般計(jì)稅還可以差額開(kāi)票嗎,
你好,老師,應(yīng)聘了去公司做出納,請(qǐng)問(wèn)第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業(yè)2018年付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票,但發(fā)票未做賬,到2024年才把發(fā)票做賬了,2025年現(xiàn)在匯繳,這張發(fā)票要不要納稅調(diào)增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計(jì)稅差額納稅實(shí)質(zhì)就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是吧,就是只要開(kāi)一般計(jì)稅的稅率,就不可以差額開(kāi)票,用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就可以了,然后簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅就是可以差額開(kāi)票,然后稅率按簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率走,也不可以抵扣,是這個(gè)意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會(huì)被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時(shí)間4月1日開(kāi)始,這個(gè)員工這個(gè)會(huì)扣費(fèi)嗎?
郭老師,其他老師不要接,個(gè)體工商戶,每個(gè)月開(kāi)票金額不超過(guò)10萬(wàn),是不需要繳稅的是吧?這個(gè)所得是企業(yè)所得還是個(gè)人所得呢?服務(wù)行業(yè)不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產(chǎn)收入,包含水電費(fèi)嗎?
海運(yùn)提單和報(bào)關(guān)單上的收貨人名稱不一致,這個(gè)影響退稅嗎?
填了,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示
主表正常填報(bào),未取得發(fā)票部分做納稅調(diào)增
有風(fēng)險(xiǎn)提示有紅色的嗎?
你看是否是其他的問(wèn)題,這個(gè)就是那樣填報(bào)的
我給你發(fā)的圖片你看得見(jiàn)嗎?
主表就是正常填報(bào),不然利潤(rùn)總額就對(duì)不上了
沒(méi)看見(jiàn)你發(fā)的提示圖片
圖片怎么發(fā)
這個(gè)只是提示,沒(méi)問(wèn)題的哈